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dev botao

Rejeicao: Valor Do Produt Difere Do Produto Valor Unitario De Comercializacao E Quantidade Comercial


  • Este tópico foi criado há 4324 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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Postado (editado)

Quando vendo um item sem desconto, ele transmite corretamente!

 

Quando ponho o desconto, recebo essa mensagem de erro, quais TAGs tenho que checar? Pois estou pondo o desconto no vDesc dos totais .

Por exemplo se dou 10 reais em desconto em dois itens, no vDesc dos Totais ponho 20.

post-3768-0-68134400-1357757051_thumb.jp

Editado por michel.montenegro
Postado

Olha o resultado no XML:

        <prod>
                <cProd>8</cProd>
                <cEAN />
                <xProd>HD externo 500Tera</xProd>
                <NCM>01011100</NCM>
                <CFOP>5102</CFOP>
                <uCom>UND</uCom>
                <qCom>1.00</qCom>
                <vUnCom>0.00</vUnCom>
                <vProd>10.00</vProd>
                <cEANTrib />
                <uTrib>UND</uTrib>
                <qTrib>1.00</qTrib>
                <vUnTrib>0.00</vUnTrib>
                <indTot>1</indTot>
            </prod>

 

 

        <total>
            <vBC>90.00</vBC>
            <vICMS>1.00</vICMS>
            <vBCST>0.00</vBCST>
            <vST>0.00</vST>
            <vProd>0.00</vProd>
            <vFrete>0.00</vFrete>
            <vSeg>0.00</vSeg>
            <vDesc>10.00</vDesc>
            <vII>0.00</vII>
            <vIPI>0.00</vIPI>
            <vPIS>0.00</vPIS>
            <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
            <vOutro>0.00</vOutro>
            <vNF>90.00</vNF>
        </total>

 

Acho que o vNF deveria ser 100, e não 90.

Postado

pq a TAG "<vUnCom>0.00</vUnCom>" esta zerada???

 

realmente o valor da NF tbm esta errado, mas nao deveria ser 90, para validar tera de ser 80!

 

Outra coisa errada a tag <total><vProd>0.00</vProd></total> tbm esta zerada, mas deveria ter a  soma dos produtos (sem desconto)

e por ultimo a tag de desconto do item que vc postou nao existe....

 

vc ta entendendo td isso?

Postado

vUnCom esse campo e calculado automaticamente pela divisão do valorotal do item pela quatidade.

Mas no caso do descono não se aplicaria deixar assim, já atualisei aqui.

 

Sobre a Tag do desconto:

Pagina 194 do Manual do contribuinte versão 5

335  W10  vDesc  Valor Total do Desconto
Postado (editado)

@Edit

Alg muito bizarro esta acontecendo, quando gero o XML, ele manda os vlalores da TAG Total, mas quando mando assinar, meu XML é alterado (Até ai tudo bem), mas ele reseta todas as TAGs do <Total> para "0.00", o que pode ser isso? (e não é o sistema, pois a assinatura e modificação)

 

 

Igr, obrigado pela ajuda.

Na verdade tem sim, vou te dar a seguinte situação, olhand os dois XMLs abaixo, o que tem de errado?

 

*** Referente ao Item da nota no XML

Quantidade = 2

Valor unitario = 100

Desconto = 10 (É 10 em cima de cada item (2 itens x R$10 desconto = R$20)?)

Total = 200 (Esta certo 200 aqui, ou levaria em consideração o desconto e ficaria 190/180? )

                       <prod>
                                <cProd>9</cProd>
                                <cEAN />
                                <xProd>HD externo 500Tera</xProd>
                                <NCM>01011100</NCM>
                                <CFOP>5102</CFOP>
                                <uCom>UND</uCom>
                                <qCom>2.00</qCom>
                                <vUnCom>100.00</vUnCom>
                                <vProd>200.00</vProd>
                                <cEANTrib />
                                <uTrib>UND</uTrib>
                                <qTrib>2.00</qTrib>
                                <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
                                <vDesc>10.00</vDesc>
                                <vOutro>0.00</vOutro>
                                <indTot>1</indTot>
                        </prod>

 

**** Referente aos totalizadores da nota

vProd = 200 (Sem considerar os descontos)

vDesc= 20 (Total dos descontos)

vNF= (190 ou 180, depende do que falar no item 1)

                <total>
                        <vBC>190.00</vBC>
                        <vICMS>2.00</vICMS>
                        <vBCST>0.00</vBCST>
                        <vST>0.00</vST>
                        <vFrete>0.00</vFrete>
                        <vSeg>0.00</vSeg>
                        <vDesc>10.00</vDesc>
                        <vII>0.00</vII>
                        <vIPI>0.00</vIPI>
                        <vPIS>0.00</vPIS>
                        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
                        <vOutro>0.00</vOutro>
                        <vProd>200.00</vProd>
                        <vNF>190.00</vNF>
                </total>

Estou confuso na verdade com as questões acima.

post-3768-0-35896800-1357823203_thumb.pn

post-3768-0-35896800-1357823203_thumb.pn

Editado por michel.montenegro
  • Moderadores
Postado

O Valor de Desconto dever ser distribuido entres os itens do produtos. E definido por vc. Pense somente como valor de desconto , Não existe calculos

 

No seu caso o desconto e 10 - Esta correto

vNF  = ( vprod + vfrete + Vseg + vIpi + vOutro )  - vDesc

 

vProd = 200

vDesc =  10

vNF   = 190

 

Pode ser que erro esteje no calculo de icms.

 

Para de te auxilar como ficara as tag va em 

 No meu post de 06/10/2011 baixe  a ultima versao  e faz alguns testes

 


Equipe ACBr Henrique Leonardo
Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC

Projeto ACBr

Tecnólogo em processamento de dados

E-mail [email protected] - Skype : hleorj

Postado

É isso mesmo que o Henrique disse.

 

Pense assim:

 

o que vai na tag dos itens:

<vProd> = Valor Bruto do Item (nao importa a quantidade, valor bruto do item é um soh)

<vDesc>= Valor Total do Desconto que vai ser aplicado em cima do vProd do item em questao 

 

nas tags de totais:

<vProd> = Soma de todos os vProd dos itens

<vDesc> = Soma de todos os vDesc dos itens

 

nao tem erro se seguir esse raciocinio.

Postado
É isso mesmo que o Henrique disse.

 

Pense assim:

 

o que vai na tag dos itens:

<vProd> = Valor Bruto do Item (nao importa a quantidade, valor bruto do item é um soh)

<vDesc>= Valor Total do Desconto que vai ser aplicado em cima do vProd do item em questao 

 

nas tags de totais:

<vProd> = Soma de todos os vProd dos itens

<vDesc> = Soma de todos os vDesc dos itens

 

nao tem erro se seguir esse raciocinio.

Não é o <vUnCom> o valor unitario do item (Sem considerar a quantidade)? e <vProd> o total (considerando a quantidade)?
Postado (editado)

o q eu quis dizer eh que valor bruto do item é um soh, independente da quantidade

 

nao importa se sao 10, 100 ou 1 unidade o valor bruto é o total que esta dando o item da nota fiscal.

 

Lembre-se que item é diferente de produto.

Editado por igor
  • Moderadores
Postado

Se possível anexe o teu arquivo XML que tentaremos apontar os problemas.


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Postado (editado)

Meu XML completo (Antes de ser assinado), detalhe importante se mandar assinar ele retorna TUDO da tag <Total> como "0.00", quando no original não esta assim.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
        <infNFe versao="2.00" Id="NFe1513011446728500018055001000000015000000016 >
                <ide>
                        <cUF>15</cUF>
                        <cNF>00000016</cNF>
                        <natOp>Venda de Mercadorias</natOp>
                        <indPag>0</indPag>
                        <mod>55</mod>
                        <serie>1</serie>
                        <nNF>15</nNF>
                        <dEmi>2013-01-10</dEmi>
                        <dSaiEnt>2013-01-10</dSaiEnt>
                        <hSaiEnt>01:00:00</hSaiEnt>
                        <tpNF>1</tpNF>
                        <cMunFG>1501402</cMunFG>
                        <tpImp>1</tpImp>
                        <tpEmis>1</tpEmis>
                        <cDV>7</cDV>
                        <tpAmb>2</tpAmb>
                        <finNFe>1</finNFe>
                        <procEmi>0</procEmi>
                        <verProc>170</verProc>
                </ide>
                <emit>
                        <CNPJ>14467285000180</CNPJ>
                        <xNome>NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO  SEM VALOR FISCAL</xNome>
                        <xFant>J J M PEREIRA  ME</xFant>
                        <enderEmit>
                                <xLgr>RUA OITO DE SETEMBRO</xLgr>
                                <nro>239</nro>
                                <xBairro>CAMPINA DE ICOARACI (ICOARACI)</xBairro>
                                <cMun>1501402</cMun>
                                <xMun>Belem</xMun>
                                <UF>PA</UF>
                                <CEP>66813010</CEP>
                                <cPais>1058</cPais>
                                <xPais>BRASIL</xPais>
                                <fone>(91) 32474644</fone>
                        </enderEmit>
                        <IE>153514329</IE>
                        <IM>152986677</IM>
                        <CNAE>4781400</CNAE>
                        <CRT>3</CRT>
                </emit>
                <dest>
                        <CPF>11706716000125</CPF>
                        <xNome>NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO  SEM VALOR FISCAL</xNome>
                        <enderDest>
                                <xLgr>Conjunto Julia Seffer Rua 10 N 14</xLgr>
                                <nro>14</nro>
                                <xBairro>Aguas Lindas</xBairro>
                                <cMun>1500800</cMun>
                                <xMun>Ananindeua</xMun>
                                <UF>PA</UF>
                                <CEP>67020480</CEP>
                                <cPais>1058</cPais>
                                <xPais>BRASIL</xPais>
                                <fone>(91)32018022</fone>
                        </enderDest>
                        <IE>152619402</IE>
                        <email>inovar@inovarnetbr</email>
                </dest>
                <det nItem="1">
                        <prod>
                                <cProd>10</cProd>
                                <cEAN />
                                <xProd>HD externo 500Tera</xProd>
                                <NCM>01011100</NCM>
                                <CFOP>5102</CFOP>
                                <uCom>UND</uCom>
                                <qCom>2.00</qCom>
                                <vUnCom>100.00</vUnCom>
                                <vProd>200.00</vProd>
                                <cEANTrib />
                                <uTrib>UND</uTrib>
                                <qTrib>2.00</qTrib>
                                <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
                                <vDesc>10.00</vDesc>
                                <vOutro>0.00</vOutro>
                                <indTot>1</indTot>
                        </prod>
                        <imposto>
                                <ICMS>
                                        <ICMSSN102>
                                                <orig>1</orig>
                                                <CSOSN>102</CSOSN>
                                        </ICMSSN102>
                                </ICMS>
                                <PIS>
                                        <PISOutr>
                                                <CST>99</CST>
                                                <qBCProd />
                                                <vAliqProd />
                                                <vPIS />
                                        </PISOutr>
                                </PIS>
                                <COFINS>
                                        <COFINSOutr>
                                                <CST>99</CST>
                                                <qBCProd />
                                                <vAliqProd />
                                                <vCOFINS />
                                        </COFINSOutr>
                                </COFINS>
                        </imposto>
                </det>
                <total>
                        <vBC>192.00</vBC>
                        <vICMS>2.00</vICMS>
                        <vBCST>0.00</vBCST>
                        <vST>0.00</vST>
                        <vFrete>0.00</vFrete>
                        <vSeg>0.00</vSeg>
                        <vDesc>10.00</vDesc>
                        <vII>0.00</vII>
                        <vIPI>0.00</vIPI>
                        <vPIS>0.00</vPIS>
                        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
                        <vOutro>0.00</vOutro>
                        <vProd>200.00</vProd>
                        <vNF>192.00</vNF>
                </total>
                <transp>
                        <modFrete>0</modFrete>
                        <vol>
                                <qVol>3</qVol>
                                <esp />
                                <marca />
                                <nVol />
                                <pesoL>10</pesoL>
                                <pesoB>10</pesoB>
                        </vol>

                </transp>
                <infAdic>
                        <infAdFisco>xxx</infAdFisco>
                        <infCpl>yyy</infCpl>
                </infAdic>
        </infNFe>

</NFe>

Editado por michel.montenegro
Postado (editado)

esse XML nao tem desconto nenhum.

 

Dica: se vc ta fazendo xml pra empresa optante do simples nacional, nao informe nada na base de calculo total  e icms total

Editado por igor
Postado (editado)

Opa. atualizei o XML acima, agora adicionei a situação de desconto.

 

O que me intriga e os totais serem resetados para 0.00 quando mando assinar, o que poderia ser isso?

 

Obs.: Como assim o valor bruo do item é diferente do unitario? (No caso o bruto seria o valor do produto com os impostos? e o unitario o valor liquido?)

 

Se puderem olhar o XML acima e mandar um XML com os valores corretos, ficaria mais facil de entender (Podem por qualquer valor lá, só preciso de um XML com os valores coerentes, para poder estudar em cima).

Editado por michel.montenegro
  • Moderadores
Postado

É melhor anexar o xml e não postar colando, porque a gente não sabe se vc modificou ou não o arquivo. Por exemplo está faltando " (aspas) após a chave, ai não sei se foi vc que alterou no colar ou se está faltando mesmo.

 

Mas vamos lá, tem bastante erros, porém tem que ir por partes:

 

 

Você informou que a empresa emitente pertente ao Regime Normal 
 <CRT>3</CRT>    //É regime normal 
 
O imposto vc informou como empresa pertencente ao Simples Nacional  (CRT=1)  e não CRT=3 como foi informado acima.
      <imposto>
        <ICMS>
          <ICMSSN102>     //É para empresas que estão no regime Simples Nacional CRT=1
            <orig>1</orig>
            <CSOSN>102</CSOSN>
          </ICMSSN102>
 
Tamanho do CPF é 11 e não 14.
 <CPF>11706716000125</CPF>   //CPF são apenas 11 digitos ai vc informou CNPJ com tag CPF
 
 
De onde está tirando estes valores?
     <vBC>192.00</vBC>
      <vICMS>2.00</vICMS>
 
 
200-10=190  e não 192.
     <vNF>192.00</vNF>   (se vProd=200 - vDesc 10,00 = 190,00) como vc acho 192,00??


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Postado

Entao vamos la: 

                                <cProd>10</cProd>
                                <cEAN />
                                <xProd>HD externo 500Tera</xProd>
                                <NCM>01011100</NCM>
                                <CFOP>5102</CFOP>
                                <uCom>UND</uCom>
                                <qCom>2.00</qCom>
                                <vUnCom>100.00</vUnCom>
                                <vProd>200.00</vProd>
                                <cEANTrib />
                                <uTrib>UND</uTrib>
                                <qTrib>2.00</qTrib>
                                <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
                                <vDesc>10.00</vDesc>
                                <vOutro>0.00</vOutro>
                                <indTot>1</indTot>

Segundo essas tags vc esta vendendo 2 Produtos que custao 100 reais cada, e deu um desconto de 10 reais no final, ou seja

o item 1 da sua nota esta dando 190 reais (percebeu a diferenca de produto e item?)

 

Agora vamos as tags de total

                <total>
                        <vBC>192.00</vBC>
                        <vICMS>2.00</vICMS>
                        <vBCST>0.00</vBCST>
                        <vST>0.00</vST>
                        <vFrete>0.00</vFrete>
                        <vSeg>0.00</vSeg>
                        <vDesc>10.00</vDesc>
                        <vII>0.00</vII>
                        <vIPI>0.00</vIPI>
                        <vPIS>0.00</vPIS>
                        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
                        <vOutro>0.00</vOutro>
                        <vProd>200.00</vProd>
                        <vNF>192.00</vNF>
                </total>

1a. coisa: da onde sugiu essa BC de IMCS e valor de ICMS???????????? Resposta: do nada, entao tira elas fora!
 

Aqui nessas tags a unica coisa errada seria o vNF que deveria ser 190 reais, a conta para achar vNF é
vProd - vDesc + vOutro + Seg + vFrete + vST + vII

o seu vProd é 200, correto?

o seu vDesc é 10, logo o seu vNF tinha que ser 190.

 

Lembre-se do que eu disse:

o valor de vProd da tag total VAI SER SEMPRE igual a soma de todos os vProd dos itens da nota

o valor de vDesc da tag total VAI SER SEMPRE igual a soma de todos os vDesc dos itens da nota,

e o mesmo vale para as outras tags, inclusive vBC e vICMS que NAO existe nos seus itens, ou seja, deveria ser 0,00

Postado (editado)

@ Kiko Fernandes

Corrigi os itens que mencionaste (No caso do CPF só inverti a tag), o CRT já resolvi aqui.

Sobre o 192, o vNF é  190, mas não é somado o valor dos impostos também? (somei com o "<vICMS>2.00</vICMS>")

Ok, então só faço o calculo com estes valores "vDesc + vOutro + Seg + vFrete + vST + vII".

 

@igor

Então o 200 ali no vProd do Item esta correto?

Sim entendi a diferença entre item e produto.

Obs.: Estou lendo e analisando o que falaste.

Editado por michel.montenegro
  • Moderadores
Postado

<vBC>192.00</vBC>

<vICMS>2.00</vICMS>

 

Se vc corrigiu para CRT=1, então o valor de vBC e vICMS devem ser 0.00

 

 

 

Sobre o 192, o vNF é  190, mas não é somado o valor dos impostos também? (somei com o "<vICMS>2.00</vICMS>")

O Valor do ICMS não. Soma-se o valor do ICMS Substituição Tributária, mas não tem nada a ver com o que vc fez.

 

Assim que vc corrigir, poste o XML anexado que fica melhor de analisarmos, pois tem mais erros que ainda não comentamos.


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  • Moderadores
Postado

Segue o meu nfe_calc ( em desenvolvimento ) para estudos de preenchimentos de tag e calculos .. segue uma imagem como devera ficar as tag do seu xml.  

post-59-0-65463400-1357831329_thumb.jpg

NfeCalc.rar

Equipe ACBr Henrique Leonardo
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Tecnólogo em processamento de dados

E-mail [email protected] - Skype : hleorj

Postado (editado)

Fiz as alterações e mandei gerar novamente o XML (Deem uma olhada, agora aparentemente esta tudo certo, dentro do que vocês indicaram):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
        <infNFe versao="2.00" Id="NFe1513011446728500018055001000000015000000016 >
                <ide>
                        <cUF>15</cUF>
                        <cNF>00000016</cNF>
                        <natOp>Venda de Mercadorias</natOp>
                        <indPag>0</indPag>
                        <mod>55</mod>
                        <serie>1</serie>
                        <nNF>15</nNF>
                        <dEmi>2013-01-10</dEmi>
                        <dSaiEnt>2013-01-10</dSaiEnt>
                        <hSaiEnt>01:00:00</hSaiEnt>
                        <tpNF>1</tpNF>
                        <cMunFG>1501402</cMunFG>
                        <tpImp>1</tpImp>
                        <tpEmis>1</tpEmis>
                        <cDV>7</cDV>
                        <tpAmb>2</tpAmb>
                        <finNFe>1</finNFe>
                        <procEmi>0</procEmi>
                        <verProc>170</verProc>
                </ide>
                <emit>
                        <CNPJ>14467285000180</CNPJ>
                        <xNome>NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO  SEM VALOR FISCAL</xNome>
                        <xFant>J J M PEREIRA  ME</xFant>
                        <enderEmit>
                                <xLgr>RUA OITO DE SETEMBRO</xLgr>
                                <nro>239</nro>
                                <xBairro>CAMPINA DE ICOARACI (ICOARACI)</xBairro>
                                <cMun>1501402</cMun>
                                <xMun>Belem</xMun>
                                <UF>PA</UF>
                                <CEP>66813010</CEP>
                                <cPais>1058</cPais>
                                <xPais>BRASIL</xPais>
                                <fone>(91) 32474644</fone>
                        </enderEmit>
                        <IE>153514329</IE>
                        <IM>152986677</IM>
                        <CNAE>4781400</CNAE>
                        <CRT>1</CRT>
                </emit>
                <dest>
                        <CNPJ>11706716000125</CNPJ>
                        <xNome>NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO  SEM VALOR FISCAL</xNome>
                        <enderDest>
                                <xLgr>Conjunto Julia Seffer Rua 10 N 14</xLgr>
                                <nro>14</nro>
                                <xBairro>Aguas Lindas</xBairro>
                                <cMun>1500800</cMun>
                                <xMun>Ananindeua</xMun>
                                <UF>PA</UF>
                                <CEP>67020480</CEP>
                                <cPais>1058</cPais>
                                <xPais>BRASIL</xPais>
                                <fone>(91)32018022</fone>
                        </enderDest>
                        <IE>152619402</IE>
                        <email>inovar@inovarnetbr</email>
                </dest>
                <det nItem="1">
                        <prod>
                                <cProd>10</cProd>
                                <cEAN />
                                <xProd>HD externo 500Tera</xProd>
                                <NCM>01011100</NCM>
                                <CFOP>5102</CFOP>
                                <uCom>UND</uCom>
                                <qCom>2.00</qCom>
                                <vUnCom>100.00</vUnCom>
                                <vProd>200.00</vProd>
                                <cEANTrib />
                                <uTrib>UND</uTrib>
                                <qTrib>2.00</qTrib>
                                <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
                                <vDesc>10.00</vDesc>
                                <vOutro>0.00</vOutro>
                                <indTot>1</indTot>
                        </prod>
                        <imposto>
                                <ICMS>
                                        <ICMSSN102>
                                                <orig>1</orig>
                                                <CSOSN>102</CSOSN>
                                        </ICMSSN102>
                                </ICMS>
                                <PIS>
                                        <PISOutr>
                                                <CST>99</CST>
                                                <qBCProd />
                                                <vAliqProd />
                                                <vPIS />
                                        </PISOutr>
                                </PIS>
                                <COFINS>
                                        <COFINSOutr>
                                                <CST>99</CST>
                                                <qBCProd />
                                                <vAliqProd />
                                                <vCOFINS />
                                        </COFINSOutr>
                                </COFINS>
                        </imposto>
                </det>
                <total>
                        <vBCST>0.00</vBCST>
                        <vST>0.00</vST>
                        <vFrete>0.00</vFrete>
                        <vSeg>0.00</vSeg>
                        <vDesc>10.00</vDesc>
                        <vII>0.00</vII>
                        <vIPI>0.00</vIPI>
                        <vPIS>0.00</vPIS>
                        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
                        <vOutro>0.00</vOutro>
                        <vProd>200.00</vProd>
                        <vNF>190.00</vNF>
                        <vBC>0.00</vBC>
                        <vICMS>0.00</vICMS>
                </total>
                <transp>
                        <modFrete>0</modFrete>
                        <vol>
                                <qVol>3</qVol>
                                <esp />
                                <marca />
                                <nVol />
                                <pesoL>10</pesoL>
                                <pesoB>10</pesoB>
                        </vol>

                </transp>
                <infAdic>
                        <infAdFisco>xxx</infAdFisco>
                        <infCpl>yyy</infCpl>
                </infAdic>
        </infNFe>

</NFe>

 

Obs.: Quando mando assinar ele continua alterando todos os valores da tag "<Total>" para "0.00", o que pode ser isso?

                <total>
                        <vBCST>0.00</vBCST>
                        <vST>0.00</vST>
                        <vFrete>0.00</vFrete>
                        <vSeg>0.00</vSeg>
                        <vDesc>0.00</vDesc>
                        <vII>0.00</vII>
                        <vIPI>0.00</vIPI>
                        <vPIS>0.00</vPIS>
                        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
                        <vOutro>0.00</vOutro>
                        <vProd>0.00</vProd>
                        <vNF>0.00</vNF>
                        <vBC>0.00</vBC>
                        <vICMS>0.00</vICMS>
                </total>
Editado por michel.montenegro
Postado

cara, aparentemente agora deve estar certo.

 

a nao ser as tags

 

 <vBC>0.00</vBC> 
 <vICMS>0.00</vICMS>

 

que geralmente aparecem no comeco e nao no final como vc postou...

 

 

Eu nunca ouvi falar disso de ficar zerando os totais qdo assina XML...

 

vc ta usando o Monitor ou o Componente?

  • Moderadores
Postado
Como disse antes, é melhor vc anexar o XML, por favor anexe ele.
 
A chave que vc está postando está assim: 
 
1513011446728500018055001000000015000000016
deveria ser
15130114467285000180550010000000150000000167
 
Chave
<infNFe versao="2.00" Id="NFe1513011446728500018055001000000015000000016 > 
 
<infNFe versao="2.00" Id="NFe15130114467285000180550010000000150000000167"> 
 
fone:
<fone>(91) 32474644</fone>
deveria ser:
    <fone>9132474644</fone>     //Veja manual de integraçao o campo é numérico
 
<fone>(91)32018022</fone>  //mesmo caso
<fone>9132018022</fone> 
 
campo vOutro do item (do produto)
<vOutro>0.00</vOutro>    //Se o valor é zero, não informar ficando desta forma:
  
...
    <vProd>200.00</vProd>
        <cEANTrib />
        <uTrib>UND</uTrib>
        <qTrib>2.00</qTrib>
        <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
        <vDesc>10.00</vDesc>
        <indTot>1</indTot>
...
(obs.:  Não confundir com o campo vOutro das tags dos totais, que deve existir.)
 
 
<qBCProd />  //Veja manual de integração 
qBCProd=Informar a BC da CIDE em quantidade    (Faz parte das Tag's de combustível) 
Observar que tem 2 vezes no teu XML
 
 
Ainda existem mais erros.


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