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dev botao

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Postado

Boa Tarde a Todos,

 


Estou com problemas na geração da remessa do banco CEF - Sicoob.

 

No registro Header:

 

 

             padL(CodigoCedente, 15, '0')+ACodCedenteDVAg + //  33 a  48 - Código do convênio no banco - Cedente
 
Assim deveria ficar, agencia 1660 e cód. cedente: 87000000032
1660870000000322
 
Porem ele fica: 8700000003200002, fica sem a agencia.
 
Ali ele pega só o codigo cedente, onde grelamente é 870.00000032-3 no boleto fica OK, e na remessa ele deve concatenar a agencia, onde acaba dando divergencia no validador.
 
 
Para informações, estou usando Delphi 2010 e a impressão pelo Fast Reports.
 
 
Em anexo o validador.
 
 
SDS


Maicon

valida.rar

  • Administradores
Postado

Bom dia.

 

Informe o código do cedente conforme passado pelo banco exceto o digito verificador, ou seja, 166087000000032.

 

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

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  • 2 semanas depois ...
Postado

Bom Dia Juliana,

 

 

Se informar a agencia junto ao código cedente ele não fecha a linha digitável do boleto, ele acaba jogando o 1660 para a linha.

 

Se eu retirar o 1660 o boleto fecha em 100%, mas ai não fecha na remessa.

 

Neste caso acho que na geração da remessa ele deve pegar a Agencia + Codigo Cedente.

 

OK?


Maicon

  • Administradores
Postado

Bom dia Daniel.

 

Não, existe apenas um formato para este banco...

 

Trecho do Manual CNAB400 SICOOB

 

 

8.1 Nota Explicativa 1: Código do Cedente (Empresa)
O campo código do Cedente será preenchido da seguinte forma:
AAAAOOOCCCCCCCCD, onde
AAAA = Código da Agência CAIXA que o cliente opera
OOO = Operação
CCCCCCCC = Número da Conta
D = Dígito Verificador

 

Trecho do Manual de Impressão do Boleto

 

IX - CAMPO LIVRE (posições 20 a 44)

Para as posições do Campo Livre, informar:
- Se carteira Sem Registro: Nosso número com 10 posições e Código do Cedente, ambos
sem o DV.
Ex.: 82NNNNNNNN AAAA YYY XXXXXXXX
Onde: 82 - Identificador da carteira Sem Registro
NNNNNNNN - Nosso número do Cliente
AAAA - CNPJ da Agência Cedente
YYY - Operação Código
XXXXXXXX - Código fornecido pela Agência
 
- Se Carteira Rápida: Nosso Número com 10 posições e Código do Cedente,
ambos sem o DV.
Ex.: 9NNNNNNNNN AAAA YYY XXXXXXXX
Onde: 9 - Identificador da carteira Rápida
NNNNNNNNN - Nosso número do Cliente
AAAA - CNPJ da Agência Cedente
YYY - Operação Código
XXXXXXXX - Código fornecido pela Agência

 

 

Att.

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Juliana Tamizou

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  • Administradores
Postado

Bom dia Maicon.

 

Irei verificar como está o código fonte nestas duas situações.

 

Att.

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Juliana Tamizou

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Postado

Juliana, bom dia

 

Esse problema é "parecido" com o que "resolvemos" semana passada, que é a respeito da agência na impressão de boletos.

 

Maicon, foram feitas algumas correções nessa unit semana passada. Você atualizou seus fontes e testou novamente?

 

Atenciosamente.

------------------------------------------------

Jéter Rabelo Ferreira
Campestre/MG

Postado

Bom Dia Jeter,

 

Sim, o de semana passada ele adicionava o '0' na linha digitavel, mas adicionando no Código cedente:

 

Agencia + Código Cedente ele leva isso tudo pra linha digitavel, aonde acaba ficando errado, por exemplo:

 

 

Agencia: 01660

Codigo Cedente: 1660870000000322 se deixar assim fecha a Remessa, mas ai quebra a linha digitavel do boleto, pois ele manda o código inteiro: 1660870000000322

 

Agora se informar o código cedente sem a agencia, fecha 100%.

 

SDS

Maicon

Postado

Boa tarde.

 

 

Eu informo os dados dessa forma:a.CodCedente // Sem o Digito e Agencia; 

 

with FACBrBoleto, Items[0] do
begin
  ...
  Cedente.Agencia       := Carteira.Banco.Agencia;
  Cedente.AgenciaDigito := Carteira.Banco.AgenciaDigito;
  Cedente.Conta         := Carteira.Banco.ContaCorrente;
  Cedente.ContaDigito   := Carteira.Banco.ContaCorrenteDigito;
  Cedente.CodigoCedente := Carteira.CodCedente // Sem o Digito e Agencia; 
  ...
end;  

 

Atenciosamente.

------------------------------------------------

Jéter Rabelo Ferreira
Campestre/MG

  • Administradores
Postado

Boa tarde Jeter.

 

Estou aplicando uma correção para que seja desconsiderado o número da agência ao montar o código de barras, desta forma o problema será resolvido.

 

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

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Postado

Correção no svn.

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Juliana Tamizou

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Ok...obrigada Jeter.

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