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Postado

Bom dia, também estou com erro  2115->909-Rejeicao: Obrigatorio o preenchimento do grupo de UF de origem do combustivel [nItem:1] 

CSOSN 500 para Empresa do Simples Nacional. começo apresentar hoje, essa validação não seria só para o CST 61?

Postado

Coloquei as tag 

<origComb>
<indImport>0</indImport>
<cUFOrig>31</cUFOrig>
<pOrig>0.0043</pOrig>
</origComb>
<origComb>
<indImport>0</indImport>
<cUFOrig>35</cUFOrig>
<pOrig>99.9957</pOrig>
</origComb>
<origComb>
<indImport>1</indImport>
<cUFOrig>31</cUFOrig>
<pOrig>47.7186</pOrig>
</origComb>
<origComb>
<indImport>1</indImport>
<cUFOrig>35</cUFOrig>
<pOrig>52.2814</pOrig>
</origComb>
</comb>
 
ai emitiu...agora fiquei sem entender....porque a empresa é do Simples Nacional e CSOSN 500
  • Membros Pro
Postado
52 minutos atrás, Jhonlenon Ribeiro disse:

Coloquei as tag 

<origComb>
<indImport>0</indImport>
<cUFOrig>31</cUFOrig>
<pOrig>0.0043</pOrig>
</origComb>
<origComb>
<indImport>0</indImport>
<cUFOrig>35</cUFOrig>
<pOrig>99.9957</pOrig>
</origComb>
<origComb>
<indImport>1</indImport>
<cUFOrig>31</cUFOrig>
<pOrig>47.7186</pOrig>
</origComb>
<origComb>
<indImport>1</indImport>
<cUFOrig>35</cUFOrig>
<pOrig>52.2814</pOrig>
</origComb>
</comb>
 
ai emitiu...agora fiquei sem entender....porque a empresa é do Simples Nacional e CSOSN 500

Estávamos com o mesmo problema em um cliente, no meu caso o cliente estava tentando emitir a nota como indFinal = 0 e gerando a rejeição, no nosso caso como foi uma venda para consumidor final, foi alterado o indFinal e emitido a nota. Pelo que percebi essa validação está sendo feita somente quando for material para revenda, mesmo sendo do Simples.

  • Curtir 1
Postado

Entrou em vigor hoje em produção a Rejeição 909, se for somente consumo consegui passar normal tambem, devolução funcionando normal pois as duas situações caem na excessão.

Exceção 1: Regra de Validação não se aplica quando o campo (tag: indFinal)
igual a 1.
Exceção 2: Regra de validação não se aplica quando:

- NF-e Complementar (tag:finNFe =2) ou NF-e de Devolução (tag:finfe=4) e
- AnoMes da ChaveReferenciada (tag:refNFe) < ‘2307’ (em Homologação) e < ‘2309’ (em Produção)

Exceção 3: Regra de validação não se aplica quando CFOP 5.922 ou 6.922

Observação 2: Regra implantada até 25/09/2023 em homologação e em
30/10/2023 em produção.

  • Curtir 1
Postado
2 minutos atrás, sidnei_alves1 disse:

Estou tento esse erro, na venda de gás GLP, essa parte de UF de origem e a pOrig, como eu consigo essas informacoes?

Sobre a UF a principio que me orientaram é o local ou melhor estado do envase do GLP e o percentual to procurando esses Ato Cotepe do combustivel 

Informar em número decimal o percentual originário da UF. Esse valor será obtido através dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe

Encontrei algumas informações nesse link

https://www.confaz.fazenda.gov.br/tributacao-monofasica/nt-2023-01-perguntas-e-respostas.pdf

 

Postado
1 hora atrás, AlessandroOmmega disse:

Entrou em vigor hoje em produção a Rejeição 909, se for somente consumo consegui passar normal tambem, devolução funcionando normal pois as duas situações caem na excessão.

Exceção 1: Regra de Validação não se aplica quando o campo (tag: indFinal)
igual a 1.
Exceção 2: Regra de validação não se aplica quando:

- NF-e Complementar (tag:finNFe =2) ou NF-e de Devolução (tag:finfe=4) e
- AnoMes da ChaveReferenciada (tag:refNFe) < ‘2307’ (em Homologação) e < ‘2309’ (em Produção)

Exceção 3: Regra de validação não se aplica quando CFOP 5.922 ou 6.922

Observação 2: Regra implantada até 25/09/2023 em homologação e em
30/10/2023 em produção.

A questão é que, pelo menos aqui, está caindo na validação mesmo a Origem = 0.

Citar

Se produto (tag: cProdANP) está presente na Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (coluna “Código ANP”) e coluna “Origem do Combustível” igual a 1

Ou seja, não devia cair na validação, mesmo indFinal = 0!

Postado
11 minutos atrás, MarceloDev disse:

A questão é que, pelo menos aqui, está caindo na validação mesmo a Origem = 0.

Ou seja, não devia cair na validação, mesmo indFinal = 0!

acredito que a origem do combustível é referente ao campo do grupo "origComb"  onde tem o campo indImport 0=nacional e 1=Importado

Postado

Bom dia pessoal.

Meu caso vendemos GLP mas eu queria saber se agora toda venda de GLP tem que ser nos CSTs monofásico 02 , 15, 53 ou 61. Como fica os campos padrão CST que usavamos?

Tô meio confuso nessa parte tb.

Queria muito um exemplo pra olhar. Mas não encontro.

Grato desde já.

 

Ivanilson

Ivanilson Lima Ribeiro

Delphi Developer - ACBR, Firebird, Oracle, SQL Server

Postado
18 horas atrás, ralty disse:

Alguem tem um exemplo de como preencher a tag origComb"  com indImport 0 por gentileza

  With Produto.Prod.comb.origComb.Add do
   Begin
     indImport := iiNacional; //iiImportado
     cUFOrig   := UFToCUF('SP');
     pOrig     := 0.000;
   End;

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  • Obrigado 1
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Postado
1 hora atrás, nillcamargocba disse:

Bom dia alguem sabe como fica no exmplo no ACBRMONITORPLUS ? como ficaria o arquivo txt(INI)

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloNFeINICompleto.html

image.png

Consultor SAC ACBr

Alexandre de Paula
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Postado (editado)
4 horas atrás, Lincoln Soares disse:

ja atualizei o acbr instalei tudo de novo e o erro permanece alguem tem uma solucao obrigado

eu uso o acbrnfe no aplciativo

Boa tarde a todos!

Fiscalmente falando não sei informar se está correto. Porém, aqui consegui validar a NFe tanto para consumidor final quanto para revenda zerando os campos "Percentual de Gás Nacional" e "Percentual de Gás Importado" e colocando derivado de GLP = 100%.

image.thumb.png.f5bf6ceb5c8de24d8810061b43440387.png

Fonte: TecnoSpeed

Editado por MarceloDev
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Postado

Bom dia, ainda estou recebendo Rejeição 909 - Uf de origem de combustivel, mas já informei, conforme exemplo abaixo:

<det nItem="1">
            <prod>
                <cProd>0000000119</cProd>
                <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
                <xProd>GAS 13 KG</xProd>
                <NCM>27111910</NCM>
                <CFOP>5656</CFOP>
                <uCom>UNI</uCom>
                <qCom>1.0000</qCom>
                <vUnCom>115.0000000000</vUnCom>
                <vProd>115.00</vProd>
                <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
                <uTrib>KG</uTrib>
                <qTrib>1.0000</qTrib>
                <vUnTrib>115.0000000000</vUnTrib>
                <indTot>1</indTot>
                <comb>
                    <cProdANP>210203001</cProdANP>
                    <descANP>GLP</descANP>
                    <pGLP>99.3200</pGLP>
                    <pGNn>0.4400</pGNn>
                    <pGNi>0.2400</pGNi>
                    <vPart>8.85</vPart>
                    <UFCons>SP</UFCons>
                    <origComb>
                        <indImport>0</indImport>
                        <cUFOrig>35</cUFOrig>
                        <pOrig>100.0000</pOrig>
                    </origComb>
                </comb>
            </prod>
            <imposto>
                <vTotTrib>15.29</vTotTrib>
                <ICMS>
                    <ICMS61>
                        <orig>0</orig>
                        <CST>61</CST>
                        <qBCMonoRet>115.0000</qBCMonoRet>
                        <adRemICMSRet>1.2571</adRemICMSRet>
                        <vICMSMonoRet>1.45</vICMSMonoRet>
                    </ICMS61>
                </ICMS>

image.thumb.png.d955d4c1eb109c0705d68382d087ce99.png

 

Alguem sabe o que falta? poderia me ajudar? 

** Lembrando que uma venda ao consumidor e a empresa é do Simples Nacional.

 

 

 

Att.

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