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dev botao

  • Este tópico foi criado há 527 dias atrás.
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  • Membros Pro
Postado

Boa noite!

Estou com uma duvida e gostaria de uma orientação.

O Proprietário do veiculo leva o carro para oficinal para consertar algo, porem, o valor total da O.S foi de R$: 500,00, (R$: 200,00 Mão de Obra, R$: 300,00 Peças).

O Proprietário pagou o valor em cartão de débito. Ao emiti a nota de serviço no valor de R$ 200,00 eu não preciso informar os valores financeiros pois não e obrigado, porem, ao emitir a nota de peças NF-e tenho que informar o valor financeiro.

E agora vem a duvida sobre qual valor passar, R$: 500,00 ou R$ 300,00. se eu passar R$ 500,00 vai dar rejeição, se eu passar R$ 300,00 não ficaria errado já que o comprovante do cartão e R$ 500,00.

Dangelo Porto

  • Consultores
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Postado

Para o documento fiscal o correto é informar apenas o valor referente ao que o documento se refere.
Então para a nota de serviço de 200 valor recebido no debito de 200 e para a nf-e de peças de 300 valor recebido no debito de 300.
Aqui encerra a parte dos documentos fiscais.

Aí você começa a ter uma possível preocupação em relação a dois pontos:
1 - se você usa um recebimento por TEF (integrado ao seu sistema) e você tem que fazer a tratativa nesse controle.
2 - se você não usa TEF mas tem um controle financeiro (fluxo de caixa, contas a receber, etc) aí teoricamento você teria que vincular um lançamento do recebimento com dois documentos fiscais e isso depende da estrutura do seu sistema.

 

 

Consultor SAC ACBr

Alexandre de Paula
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  • Consultores
Postado

é exatamente o ponto que coloquei sobre a forma que você integra o seu recebimento.
Se você tem uma integração eletrônica com TEF, por exemplo, vc vai registrar a operção do cartão e ter um cAut com a identificação da operação da financeira. Como você tem a obrigatoriedade de informar na NF-e de mercadoria, você poderia emitir a NF-e primeiro e informar um um troco na operação.
e depois emitir a nota de serviço, que não tem o registro e seria paga com o "troco" da primeira operação.

Essa descrição é um exemplo de operação. É importante verificar vários pontos, como a sequencia de operações do sistema, a dinânica de trabalho e organização do cliente e principalmente a orientação do resposável contabil e fiscal da empresa. Sempre procure se orientar com o responsável e principalmente ter o registro da orientação por escrito.

Consultor SAC ACBr

Alexandre de Paula
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  • Membros Pro
Postado

Sequencia de operação

Foi gerado uma O.S ordem de serviço para o cliente no valor de R$ 500,00, ele pagou em cartão de debito POS. Após o pagamento o sistema gera as duas notas fiscais.  Ai e que esta o problema 

Dangelo Porto

  • Administradores
Postado

Boa tarde pessoal,

Este questionamento pode ser melhor respondido pelo contabilista de sua confiança.

At.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

Gerente de Projetos ACBr / Diretora de Marketing AFRAC
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