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dev botao

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Postado

Pessoal, bom dia, estou gerando o boleto do bradesco alguém sabe me informar como vou casar os campo, pois o gerente me mandou estas informações:

Conta produto 02650105440-6 onde informo este campo ?
Carteira 09
Acessório estrutural negociado 5686515 onde informo este campo ?

O campo espécie e modalidade seria qual ?

minha tela possui estas informações a serem colocadas:

image.thumb.png.fe7c60777958c3324e94b0977222704f.png

image.thumb.png.5b577964b54239e71edc614d9a50f68b.png

  • 5 semanas depois ...
Postado

pessoal boa tarde, não sei o que estou fazendo errado, coloquei os dados corretos conforme a imagem abaixo:

o sistema gerou o arquivo e os campos foram unificados conforme abaixo, o arquivo este em anexo, e o banco fala que esta gerando este erro.

 

Alguém pode ajudar? Se for o caso pago por uma consultória, deve ser coisa simples mas não sei o que eh.

Linha 1, Header de arquivo, colunas 071 a 071, dígito da conta-corrente inválido.
Linha 2, Header de lote, colunas 072 a 072, dígito da conta-corrente inválido.
Linha 3, colunas 036 a 036, dígito da conta-corrente inválido.
Linha 6, colunas 036 a 036, dígito da conta-corrente inválido.
Linha 9, colunas 036 a 036, dígito da conta-corrente inválido.
Linha 12, colunas 036 a 036, dígito da conta-corrente inválido.
BRADESCO_BOLETOS_PDF_REMESSA_NRO_6_23-05-2023_10-38-27.pdf
Linha 15, colunas 036 a 036, dígito da conta-corrente inválido.
Linha 18, colunas 036 a 036, dígito da conta-corrente inválido.

Número da Conta: 000000010440 - 6 INFORMAR CTA.PRODUTO: 02650105440 - 6

 

  ACBrBoleto1.Cedente.Agencia       := qryContaDS_AGENCIA.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.AgenciaDigito := qryContaDS_DIGAG.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.Conta         := qryContaNR_CEDENTE.AsString;//qryContaCT_CORRENTE.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.ContaDigito   := qryContaDS_DIGCC.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.CodigoCedente := qryContaNR_CEDENTE.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.Nome          := Trim(qryEmpresaNM_RAZAO_SOCIAL.AsString);
  ACBrBoleto1.Cedente.CNPJCPF       := qryEmpresaNR_CGC.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.Cidade        := qryEmpresaDS_CIDADE.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.Bairro        := qryEmpresaDS_BAIRRO.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.UF            := qryEmpresaDS_ESTADO.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.CEP           := qryEmpresaDS_CEP.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.Logradouro    := qryEmpresaDS_ENDERECO.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.NumeroRes     := qryEmpresaNR_LOGRADOURO.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.Complemento   := qryEmpresaDS_COMPL_LOGR.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.Convenio      := qryContaNR_CONVENIO.AsString;
  ACBrBoleto1.Cedente.Modalidade    := qryContaNR_MODALIDADE.AsString;
 

image.thumb.png.d20999b97c2d2308db3d51c043ab5bf7.png

CB23500.REMimage.thumb.png.8e5bfb1518f7a996446c5341f19b1dee.png

 

  • Consultores
Postado

Boa noite,

Teste com o programa de exemplo, veja as informações preenchidas, onde são alimentadas em cada propriedade.

Veja na unit do Bradesco, como são gerados os segmentos para identificar o que está errado nas posições destacadas como rejeitadas.

../trunk2/Fontes/ACBrBoleto/ACBrBancoBradesco.pas

Postado
Em 23/05/2023 at 21:07, Renato Rubinho disse:

Boa noite,

Teste com o programa de exemplo, veja as informações preenchidas, onde são alimentadas em cada propriedade.

Veja na unit do Bradesco, como são gerados os segmentos para identificar o que está errado nas posições destacadas como rejeitadas.

../trunk2/Fontes/ACBrBoleto/ACBrBancoBradesco.pas

bom dia, montei o arquivo em cobrança 400 e gerou o seguinte erro:

Prezados, bom dia!

 

Segue validação do arquivo e descrição dos ajustes.

 

RELATÓRIO ARQUIVO REMESSA COBRANCA 400

Dados do arquivo:

Código do convênio (acessório escritural): 1054406
Nome da Empresa: ASTRA
Data de Gravação do Arquivo: 24/05/23
Número do sequencial de arquivo: 0000006

Contratos no arquivo:

Car Agên Conta-Produto
009 0265-0010440-6

============================================================================================================================
Linha 1, colunas 027 a 046, Header de arquivo, acessório escritural inválido. Zeros à esquerda.
Linha 2, colunas 037 a 037, Registro tipo 1, Dígito da conta-corrente inválido.
Linha 3, colunas 037 a 037, Registro tipo 1, Dígito da conta-corrente inválido.
Linha 4, colunas 037 a 037, Registro tipo 1, Dígito da conta-corrente inválido.
Linha 5, colunas 037 a 037, Registro tipo 1, Dígito da conta-corrente inválido.
Linha 6, colunas 037 a 037, Registro tipo 1, Dígito da conta-corrente inválido.
Linha 7, colunas 037 a 037, Registro tipo 1, Dígito da conta-corrente inválido.
============================================================================================================================

Não sei onde estou fazendo errado, alguém pode me ajudar, se for o caso pago um consultoria.

segue o arquivo.

CB24500.REM

 

BRADESCO_BOLETOS_PDF_REMESSA_NRO_6_24-05-2023_09-56-55.pdf

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