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dev botao
  • Este tópico foi criado há 2705 dias atrás.
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Postado

sobre o EAN 7899999999999.

Isolei aqui no codigo-fonte. Se voltar a ser exigido pela SEFAZ eu reabilito (para clientes que não possuem EAN).

SEFAZ aqui do PR tem "comportamentos" estranhos que SEFAZ de outros estados não possuem.

  • Moderadores
Postado

...Se voltar a ser exigido pela SEFAZ eu reabilito (para clientes que não possuem EAN).

Zanini, quanto ao cód. EAN siga as instruções do Manual de Integração.

Pág. 160 - V. 5.00

I03 - cEAN - GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.

I12 - cEANTrib - GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.

"Possuir o código, significa ter o código cadastrado no GTIN, caso não possua não é permitido criar código mesmo que exista para controle interno produtos etiquetados com códigos ex.: "00000017" "00000024" "00000031" não poderão constar como código EAN do produto.

Mas informações sobre o GTIN

link: http://nfe.sef.sc.gov.br/images/stories/faq_-_obrigatoriedade_gtin_verso_2-1.pdf


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  • 2 anos depois...
Postado

Estou com o mesmo problema: "Total do BC ICMS difere do somatório dos itens"

Mas.... só quando coloco mais de um item na NF. Quando tem apenas 1 item autoriza certinho!

Eu criei um totalizador do bcicms:

                  with ICMS do
                  begin
                     CST          := cst00; // por hora vou usar esse pois estou em homologação, depois vou fazer a tributacao individual
                     CSOSN        := csosn101; // a empresa é do simples nacional com direito a credito de icms
                     ICMS.orig    := oeNacional;
                     ICMS.modBC   := dbiValorOperacao;
                     ICMS.vBC     := Prod.vProd;
                     ICMS.pICMS   := dm.Cons_produtoICMS.Value; // vem do cadastro de produto a aliquota do icms
                     ICMS.vICMS   := (Prod.vProd*dm.Cons_produtoICMS.Value)/100; // calculo do valor icms, onde prod.cprod é o valor do produto individualmente mais acima
                     ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado;
                     ICMS.pMVAST  := 0;
                     ICMS.pRedBCST:= 0;
                     ICMS.vBCST   := 0;
                     ICMS.pICMSST := 0;
                     ICMS.vICMSST := 0;
                     ICMS.pRedBC  := 0;
                     wtvicms:=wtvicms+ICMS.vICMS;
                     wtvbcicms:=wtvbcicms+Prod.vProd;
                   end;
 
E lá em baixo informo esse total:
      Total.ICMSTot.vBC     := wtvbcicms;
      Total.ICMSTot.vICMS   := wtvicms;
      Total.ICMSTot.vBCST   := 0;
      Total.ICMSTot.vST     := 0;
      Total.ICMSTot.vProd   := wtotprod;
      Total.ICMSTot.vFrete  := 0;
      Total.ICMSTot.vSeg    := 0;
      Total.ICMSTot.vDesc   := 0;
      Total.ICMSTot.vII     := 0;
      Total.ICMSTot.vIPI    := 0;
      Total.ICMSTot.vPIS    := 0;
      Total.ICMSTot.vCOFINS := 0;
      Total.ICMSTot.vOutro  := 0;
      Total.ICMSTot.vNF     := strtofloat(dbsub_total.text)
      Total.ISSQNtot.vServ   := 0;
      Total.ISSQNTot.vBC     := 0;
      Total.ISSQNTot.vISS    := 0;
      Total.ISSQNTot.vPIS    := 0;
      Total.ISSQNTot.vCOFINS := 0;
 
Mas... quando tem mais de um item os valores não conferem.
 
Alguém poderia me ajudar?
 
  • 2 semanas depois ...
Postado

alguem pode me ajudar ? total-da-bc-icms-difere-do-somatório-dos-itens

 

mesmo problema !

 

 

 
<?xml version="3.10"?>
-<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">-<infNFeId="NFe33150413507248000195550010000019551000019555" versao="3.10">-<ide><cUF>33</cUF><cNF>00001955</cNF><natOp>VENDA</natOp><indPag>0</indPag><mod>55</mod><serie>1</serie><nNF>1955</nNF><dhEmi>2015-04-01T00:00:00-03:00</dhEmi><dhSaiEnt>2015-04-01T00:00:00-03:00</dhSaiEnt><tpNF>1</tpNF><idDest>1</idDest><cMunFG>3304557</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>5</cDV><tpAmb>2</tpAmb><finNFe>1</finNFe><indFinal>0</indFinal><indPres>0</indPres><procEmi>0</procEmi><verProc>1.0.0.0</verProc></ide>-<emit><CNPJ>13507248000195</CNPJ><xNome>SMF DOS SANTOS AUTO CENTER ME</xNome><xFant>SPEED AUTO CENTER</xFant>-<enderEmit><xLgr>estrada do magarca</xLgr><nro>1435-loja</nro><xCpl>rua advogado cezario borges simoes Lt:08 Qd:B</xCpl><xBairro>guaratiba</xBairro><cMun>3304557</cMun><xMun>rio de janeiro</xMun><UF>RJ</UF><CEP>23035380</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>34052380</fone></enderEmit><IE>79347914</IE><CRT>3</CRT></emit>-<dest><CNPJ>05024991000166</CNPJ><xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>-<enderDest><xLgr>AV. PASTOR MARTIN LUTHER KING 126 LOJA 1211</xLgr><nro>.</nro><xCpl>.</xCpl><xBairro>DEL CASTILHO</xBairro><cMun>3304557</cMun><xMun>RIO DE JANEIRO</xMun><UF>RJ</UF><CEP>20760000</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>30831559</fone></enderDest><indIEDest>1</indIEDest><IE>77355367</IE></dest>-<det nItem="1">-<prod><cProd>S1002</cProd><cEAN/><xProd>ISQUEIRO STAR SORTIDOS NA CX 03 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Postado (editado)

Olá !

 

 

Favor não colar conteúdo de arquivos nos post ( use a opção de anexar: Editor Completo )

 

 

Totalize os valores de cada ítem e compare com o valor total informado do documento

 

Ira encontrar o motivo da rejeição

 

Abs

Editado por IMATECH

by IMATECH
[email protected]
Goiânia - GO.

  • 4 meses depois ...
Postado (editado)

Outro erro que pode gerar isso é vc informar que a empresa é simples nacional e destacar base de calculo e icms nos totais...

Boa tarde amigos, estou com muita dificuldade e peço ajuda de vocês?

Fica  correto colocar uma case e afirmar que sempre que for simples nacional os valores é igual a zero?                    

 ICMS.vBC     := 0;                    ICMS.pICMS   := 0;                     ICMS.vICMS   := 0;

independente csosn?

tenho um contador pedido para colocar csosn 101 e informar a tributação logo apresenta o erro

Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens (vBC informado: 10.00, vBC calculado: 0.0)

nào estou zerando estou preenchendo o produto da seguinte forma

Regime SimplesNacional

                     CSOSN        := csosn101;
                     ICMS.orig    := oeNacional;
                     ICMS.modBC   := dbiValorOperacao;
                     ICMS.vBC     := qryitensVALOR_TOTAL.AsFloat;
                     ICMS.pICMS   := qryitensALIQUOTAICMS.AsFloat;
                     ICMS.vICMS   := qryitensVALOR_TOTAL.AsFloat * qryitensALIQUOTAICMS.AsFloat/100;
                     ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado;
                     ICMS.pMVAST  := 0;
                     ICMS.pRedBCST:= 0;
                     ICMS.vBCST   := 0;
                     ICMS.pICMSST := 0;
                     ICMS.vICMSST := 0;
                     ICMS.pRedBC  := 0;
                     ICMS.vCredICMSSN:=qryitensVALOR_TOTAL.AsFloat * qryitensALIQUOTAICMS.AsFloat/100;
                    subtotal:= subtotal00+qryitensVALOR_TOTAL.AsFloat;;
                    subtotalicms:=subtotal00icms + qryitensVALOR_TOTAL.AsFloat * qryitensALIQUOTAICMS.AsFloat/100;

e o fechamento assim:

      Total.ICMSTot.vBC     := subtotal;
      Total.ICMSTot.vICMS   := subtotal00icms;
      Total.ICMSTot.vBCST   := 0;
      Total.ICMSTot.vST     := 0;
      Total.ICMSTot.vProd   := subtotal;
      Total.ICMSTot.vSeg    := 0;
      Total.ICMSTot.vDesc   := 0;
      Total.ICMSTot.vII     := 0;
      Total.ICMSTot.vIPI    := 0;
      Total.ICMSTot.vPIS    := 0;
      Total.ICMSTot.vCOFINS := 0;
      Total.ICMSTot.vOutro  := 0;
      Total.ICMSTot.vNF     := subtotal;
      Total.ICMSTot.vFrete:=0;
      Total.ICMSTot.vTotTrib:= totalgeraltributos;

e o erro me persegue insistentemente

1) É correto afirmar que quando é Simples Nacional  deixar tudo zerado? Ou falta alimentar algum campo e por isso apresenta o erro?

2) Deve se usar CSOSN101? Ele da permissão de crédito, vi que NFCe não da permissão? É correto usar 101 para modelo 65

persiste hein 

Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens (vBC informado: 100.00, vBC calculado: 0.0)

mesmo quando informei os valores de forma fixa

ICMS.vBC     := 100;  ---------------------> SERIA ESSE O INFORMADO?

Total.ICMSTot.vBC     := 100; -----------> SERIA ESSE O CALCULADO

posso estar enganado com os campos?

 

 

Editado por Ale Hexata
  • 3 semanas depois ...
Postado

CONTRIBUIÇÃO PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMA:

 

Observo duvidas de alguns colegas desenvolvedores sobre a mensagem de erro:

"Total da BC ICMS difere do somatório dos itens (vBC informado:, vBC calculado:)"

 

Muitos cometem o erro de achar que o problema esta na informação dos valores... e isso "pode ser" um pensamento errado!

Hoje encontrei a solução por ter que resolver o mesmo problema num cliente.

No caso desse, é tributação em regime NORMAL (mas que tambem se aplica ao regime do SIMPLES).

 

Os procedimentos abaixo resolveu problema no cliente.

 

No meu sistema a opção (parametros do sistema) de definição de regime tributário é assim:

post-1652-13548987933451.png

No codigo-fonte do meu sistema fiz o seguinte:

 

 

campo "CRT":

 

 
    {***********************************************************************

     ** De acordo com o Ministério da Fazenda - 2012:                    ***

     **    1 – Simples Nacional                                          ***

     **    2 – Simples Nacional excesso de sublimite da receita bruta    ***

     **    3 – Regime Normal                                             ***

     ***********************************************************************}

      case db_Parametros.FieldByName('EMPRESA_REGIMETRIBUTARIO').AsInteger of

         0, 1: Emit.CRT               := crtSimplesNacional;

            2: Emit.CRT               := crtSimplesExcessoReceita;

            3: Emit.CRT               := crtRegimeNormal;

      end;

campo "CST":
 
                     

      case db_Parametros.FieldByName('EMPRESA_REGIMETRIBUTARIO').AsInteger of

         0, 1: CST            := cst10;

            2: CST            := cst10;

            3: CST            := cst00;

      end;

campo "CSOSN":
 
      case db_Parametros.FieldByName('EMPRESA_REGIMETRIBUTARIO').AsInteger of

         0, 1: ICMS.CSOSN     := csosn101;

            2: ICMS.CSOSN     := csosn101;

            3: ICMS.CSOSN     := csosn400;

      end;


campo "vBC" e "vICMS":
 
      case db_Parametros.FieldByName('EMPRESA_REGIMETRIBUTARIO').AsInteger of

         0,  1 : begin

                  Total.ICMSTot.vBC           := 0;

                  Total.ICMSTot.vICMS         := 0;

                 end ;

             2 : begin

                  Total.ICMSTot.vBC           := 0;

                  Total.ICMSTot.vICMS         := 0;

                 end;

             3 : begin

                  Total.ICMSTot.vBC           := (db_Vendas.FieldByName('ICMS_BASECALCULO').AsFloat);

                  Total.ICMSTot.vICMS         := ( db_Vendas.FieldByName('ICMS_VALOR').AsFloat);

                 end;

      end;

 

 

 

Se tiverem observações sobre isso e quiser contribuir em cima disso, será bem-vinda toda sugestão prática.

Amigo, entao quer dizer que quando for regime normal, dai calculamos o VICMS e VBC caso contrario deixamos ambos com valor 0. é isso mesmo ?

  • 1 ano depois...
Postado

Estava pesquisando por estar com o mesmo problema, quando a tributação é SimplesNacional estou deixando vBC e vICMS igual a 0 e deu certo.

  • 6 meses depois ...
Postado (editado)
Em 2012-5-29 at 09:46, igor disse:

Outro erro que pode gerar isso é vc informar que a empresa é simples nacional e destacar base de calculo e icms nos totais...

Boa tarde!
Mas no caso de ser uma nota de devolução de mercadoria. Terei que informar os impostos de ICMS e IPI caso necessário. Pois a nota vindo de uma empresa no Presumido com impostos de IPI e/ou ICMS. Neste caso, ao informar os valores, ocorre a rejeição em questão.
Isso ainda não consegui solucionar no ACBr
Caso tenha condições de me ajudar, ficarei muito grato. Pois estou com problemas.

Editado por TadeuBotelho
Postado
50 minutos atrás, TadeuBotelho disse:

Boa tarde!
Mas no caso de ser uma nota de devolução de mercadoria. Terei que informar os impostos de ICMS e IPI caso necessário. Pois a nota vindo de uma empresa no Presumido com impostos de IPI e/ou ICMS. Neste caso, ao informar os valores, ocorre a rejeição em questão.
Isso ainda não consegui solucionar no ACBr
Caso tenha condições de me ajudar, ficarei muito grato. Pois estou com problemas.

Devoluções deverá utilizar o CSOSN 900, no qual podem ser informados os valores de ICMS sem problema, não irá ocorrer rejeição, desde que totalize corretamente e os valores façam sentido em relação a operação.

  • Curtir 1
Postado
1 hora atrás, Wess disse:

Devoluções deverá utilizar o CSOSN 900, no qual podem ser informados os valores de ICMS sem problema, não irá ocorrer rejeição, desde que totalize corretamente e os valores façam sentido em relação a operação.

Deu certo com o CSOSN 900 para devolução de mercadorias com ICMS. Obrigado amigo!

  • Curtir 1
  • Este tópico foi criado há 2705 dias atrás.
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