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dev botao

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Postado

Boa tarde pessoal,

Estou enviando uma nota pelo AcBRMonitor com os campos de pagamento:

[PAG001]

tpag=15

vPag=100

tpIntegra=2

indPag=1

vTroco=0

Mesmo colocando o tpag como 15, ou seja boleto bancário e o indPag como 1 a prazo, a DANFE é gerada com pagamento a vista.

O que posso estar fazendo errado?

Postado

Jessica no início do arquivo INI ainda em IDENTIFICAÇÃO tem que ser informado 1 para a vista e 2 a prazo, acredito que seja isso:

    if DM.CDS_NotasFORMAPAGAMENTO.Text = 'P' then begin
      Writeln(Arquivo, 'FormaPag=1');
    end;
    if DM.CDS_NotasFORMAPAGAMENTO.Text = 'O' then begin
      Writeln(Arquivo, 'FormaPag=2');
    end;
 

Postado

Se FormaPag for o mesmo que IndPag, já fiz isso no campo de identificação e continuou dando erro  :(

Acho que pode ser problema na versão do AcBr, mesmo assim vou tentar essa última dica e retorno aqui.

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