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dev botao

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Postado (editado)

Bom dia galera.

Seguinte, apareceu uma questão que fiquei com uma duvida, um cliente está realizando uma devolução de nfe usando o cfop 5411, até ai tudo bem, ocorre o processo normal, faz o envio tudo certinho.

O problema esta sendo com a contabilidade, segundo eles nesse tipo de devolução não pode exibir a parte de fatura, a forma de pagamento está exibindo como à vista nessa parte, eles falam que não pode exibir, no manual até onde eu sei não faz referencia nesse tipo de situação, posso estar enganado, por isso gostaria de ver com os colegas se alguém já passou por esse tipo de situação, e se caso a contabilidade esteja falando algo coerente como proceder juntamente ao ACBR? 

 

Grato desde já.

 

Abração.

Editado por daniel8634
Postado

Sim, isso que fiz Juliomar, solicitei um xml que eles tenham la que esteja dessa forma, levantei mais essa questão para ver se de repente algum colega passou por alguma situação meio estranha dessas, ao meu ver não faz muito sentido, mas enfim, contabilidade é complicado.

Mas valeu, caso algum colega saiba de alguma coisa a respeito é interessante de repente compartilhar.

 

Abraço.

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