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dev botao

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Postado

Isso acontece porque o o valor de outras despesas lançado nos totais não bate com a soma das outras despesas lançado nos itens.

No seu caso vc lançou no total mas não lançou no item.

[]'s

Marcio

Postado

Ola,

Era mesmo essa mudança da norma nova da Sefaz. Eu tinha arrumado o pis e cofins e não vi este outro nos itens. Antes não era obrigatório informar nos itens. Podia ser só no total da nota.

Mas blz. Valeu ! está arrumado aqui.

Obrigado !!!

Postado

Sim, no meu caso eu rateio as outras despesas entre os itens da nota e lanço na respectiva TAG.

Isso vale para os campos Frete e Seguro tbm.

[]'s

Marcio

Postado

Mas como funciona esse rateio? Tem que ser proporcional ao valor do item ou deve ser dividido igualmente entre eles?

Boa tarde,

No meu caso eu dividi o valor das despesas pela quantidade de itens. Mas aí ia dar diferença. Para evitar isso eu fiz assim :

valparc := 0;

Resto := 0;

valparc := trunc((CdVendasDESPESAS.AsCurrency / vQtdeItens) * 100) / 100;

Resto := CdVendasDESPESAS.AsCurrency - (valparc * vQtdeItens);

mvOutroItens1 := valparc+Resto;

mvOutroItensX := valparc;

onde mvOutroItens1 é do primeiro itens ( pode haver um valor diferente para ele )

e mvOutroItensX é para o segundo itens em diante.

  • Curtir 1
Postado

Na verdade o modo vc faz rateio é indiferente, desde que "O Somatório dos Itens seja IGUAL ao total"

Nunca vai ser 100%, pq se vc ratear por porcentagem vai dar dizima, se vc fizer pelo total de itens pode funcionar

no campo outras despesas mas no desconto nao, pq as vezes o desconto será maior que o valor do item.

Mas td isso nao importa, o que importa é que a soma seja a mesma do total

  • 1 mês depois ...
  • Moderadores
Postado

E qual o nome do campo vOutro do item para o ACBrNFeMonitor? Não achei na documentação:

http://anfm.blogspot.com/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html

[ProdutoXXX]

vOutro=

indTot=

xPed=

nItemPed=


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  • 1 ano depois...
  • Moderadores
Postado

1 -  Envio o nome da tag vOutro, ou, como no total da nota "ValorOutrasDespesas="?

2 -  Isso tem uma ordem para gerar no .ini?

 

 

1 - vOutro é um campo que pertence ao item e Valor outras Despesas pertence a tag dos totais. Isto significa que em ValorOutrasDespesas vc colocará a soma total de todos os campos vOutro de cada item. 

 

[ProdutoXXX]

...

vOutro=

indTot=

xPed=

nItemPed=

...

 

[Total]

BaseICMS=  vBC

ValorICMS=  vICMS

...

...

ValorOutrasDespesas=  Totalizador de todos vOutro pertencente aos itens. 

ValorNota= vNF

ValorServicos=  vServ

...

...

 

 

2 - Eu aconselho a seguir a ordem conforme o exemplo nos links abaixo. Alguns campos não são críticos, mas tem outros que sim.

 

http://anfm.blogspot.com.br/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html

http://anfm.blogspot.com.br/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.html


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  • 7 meses depois ...
  • Moderadores
Postado

Laudelino. Você conseguiu fazer isto ? Estamos com um problema no cliente. Sabe como preencher voutro nos itens do acbrnfemonitor. Sabe como  tem que ir no INI  ?

Leia  o post #15 

Ali está o exemplo de como usar o campo vOutro nos itens e o também o campo ValorOutrasDespesas no grupo totais.


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  • 3 anos depois...
Postado
Em 08/11/2011 at 09:59, igor disse:

Na verdade o modo vc faz rateio é indiferente, desde que "O Somatório dos Itens seja IGUAL ao total"

 

Nunca vai ser 100%, pq se vc ratear por porcentagem vai dar dizima, se vc fizer pelo total de itens pode funcionar

no campo outras despesas mas no desconto nao, pq as vezes o desconto será maior que o valor do item.

 

Mas td isso nao importa, o que importa é que a soma seja a mesma do total

Eu tenho uma dúvida nessa questão. O vOutro que eu tenho que colocar no item é referente a uma unidade ou referente a quantidade total de itens??

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