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dev botao

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Postado

Estou tentando homologar a Cobrança de um Cliente e o pessoal do BB me informou que os boletos estão impressos corretamente, mas, o arquivo de Remessa possui inconsistências.

Não consegui descobrir onde estou errando.

A carteira é a 17 e a variação 01-9.

Os dados são os seguintes:

Agencia       :       2617 4 
Beneficiario  :      28002 X
Cart/Variacao :     17/019 SIMPLES COM REGISTRO                      
Tipo Convenio :          4 Cliente: Numera, emite e expede           
Situacao      :          1 Normal com retorno                        
Nr.Convenio   :    2948044          
 

Estou setando a modalidade com a variação.

Anexei ao post arquivo de Remessa e o resultado informado pelo Banco.

1-Cobr-Rem-Data-07-11-2016-Hora-11-18.rem

Relatorio.01-12-2016 15_40_57.pdf

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Postado

Bom dia.

A modalidade deve ser informar com o valor "019".

Em relação a conta corrente-dv, verifique como foi informada esta propriedade.

Att.

 

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

Gerente de Projetos ACBr / Diretora de Marketing AFRAC
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