Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

dev botao

  • Este tópico foi criado há 3037 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

Recommended Posts

Postado

Bom dia Pessoal!

Estou com dúvida, qual CSOSN utilizar para empresas do Simples Nacional para venda para fora do estado Não Contribuinte de ICMS que deva calcular a partilha de ICMS?

Caso seja incluso a CSOSN 900 da erro de operação com não contribuinte e CST difere da relação: 102, 103, 300, 400 e 500.

 

 

  • Curtir 1
Postado

Bom dia Rafael,

Tenho utilizado o CSOSN 102, e as tags vão zeradas, apenas preencho as obrigatórias.

 

<ICMSUFDest>
   <vBCUFDest>0.00</vBCUFDest>
   <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>
   <pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>
   <pICMSInter>12.00</pICMSInter>
   <pICMSInterPart>40.0000</pICMSInterPart>
   <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
   <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>
   <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>
 
Os xmls tem sido validados.
 
Dercide.
Postado

Bom tarde!

Rafael

conforme sua dúvida os únicos que você pode usar para apresentar o Difal com uma empresa do simples são os  CSOSN: 102, 103, 300, 400 e 500.

qualquer outro não passara pela validação do Sefaz, o que vai depender e a situação tributável do produto:

102-produtos tributados,500=produtos com cobrança anterior de ICMS ST, 400=produto com isenção etc.

OK.

  • Este tópico foi criado há 3037 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Colocamos cookies em seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies, caso contrário, assumiremos que você está bem para continuar.