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dev botao

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Postado

Bom dia a todos, 

estou com algumas duvidas na NFE de entrada apos ela ser rejeitada exemplo 

enviei uma NFE de venda ela foi para o cliente e o cliente devolveu apenas assinando atras da danfe, 

no meu sistema eu transformo a XML em INI e edito a finalidade para entrada. ai vem a duvida 

 

Estou dando entrada devo gerar um novo numero da NFE? 

O remetente e distinatario preciso alterar? 

como referencia a chave da outra NFE?

 

no manual nao fala nada sobre isso 

Postado

Se o cliente devolveu a mercadoria, você deveria emitir uma NF-e com CFOP de entrada (1.202, 2.202, 1.411) e autorizar gerando um novo numero de NF-e.

Mais converse com sua contabilidade eles podem explicar melhor processo para você.
 

Postado

A parte do cfop eu tinha visto, Obrigado pela resposta sobre o numero da nota, em relação ao contador fora de cogitação rsrsrsrs contadora se baseia pela danfe nao sabe oque é XML nao conhece os campos da NFE nao sabia nem a versao atual rsrsrs. 

 

agora so preciso saber sobre destinatario e remetente 

Postado
8 minutos atrás, 3Soft Sistemas disse:

sugestao de amigo: se és desenvolvedor entao troca de contador para um mais avançado tecnologicamente e que possa ser teu parceiro no trabalho

estou vendo pq amigo ta dificil em rsrsrsrs contador não me ajuda me nada so faz meu livro caixa ai fica facil ganhar dinheiro kkkk

Postado

O detalhe da ajuda do contador é para que vc não se complique tomando decisões que não cabe a você...coloque seu cliente a par do que acontece, e coloque ele para conversar com o contador...

Postado
3 minutos atrás, osmarbentojr disse:

O detalhe da ajuda do contador é para que vc não se complique tomando decisões que não cabe a você...coloque seu cliente a par do que acontece, e coloque ele para conversar com o contador...

Obrigado Osmar o problema é que eu sou meu próprio cliente rsrsrs desenvolvo pra mim mesmo 

Postado

Ola Bruno como nosso amigo disse você ira usar os  CFOP de entrada (1.202, 2.202, 1.411), dependendo do produto e do estado.

E sim ela sera uma nova nota pois, você deu a saída da mercadoria com sua nota de venda, e agora com a recusa de seu cliente você tem que fazer uma nova nota fiscal dando entrada em sua mercadoria novamente.

Você também terá que referenciar esta nota de venda nesta nota de entrada amarrando uma operação na outra.

Isto ocorre na maioria das vezes porque o seu cliente recusando a sua nota no momento da entrega ele não precisa pagar o frete de retorno. a mesma transportadora que levou a traz.

Postado
Em segunda-feira, 20 de junho de 2016 at 11:40, Bruno Trevisan disse:

A parte do cfop eu tinha visto, Obrigado pela resposta sobre o numero da nota, em relação ao contador fora de cogitação rsrsrsrs contadora se baseia pela danfe nao sabe oque é XML nao conhece os campos da NFE nao sabia nem a versao atual rsrsrs.


 

agora so preciso saber sobre destinatario e remetente

Com contador assim fica dificil, imagina quando você precisar de um SPED, kkkk

A NF-e de entrada você vai fazer em nome do cliente que esta devolvendo a NF-e, a NF-e de entrada deve ter os mesmos produtos e impostos da NF-e de saída para você poder se creditar. E como nosso amigo de cima mencionou, você precisa referenciar a NF-e de saída na geração da nova NF-e de entrada.
 

Postado
19 horas atrás, Anderson Eccker disse:

Com contador assim fica dificil, imagina quando você precisar de um SPED, kkkk

A NF-e de entrada você vai fazer em nome do cliente que esta devolvendo a NF-e, a NF-e de entrada deve ter os mesmos produtos e impostos da NF-e de saída para você poder se creditar. E como nosso amigo de cima mencionou, você precisa referenciar a NF-e de saída na geração da nova NF-e de entrada.
 

Obrigado pela resposta, 

Então ela pega um novo Numero de NFE 

O Emitente deve ser o Destinatário da Nota 

O Destinatário acaba virando eu(antigo emitente)

 

acho q peguei o esquema vou simular aqui obrigado a todos. 

 

  • Membros Pro
Postado

Amigo, bom dia!

Primeiro me desculpe pela classe, acredite não somos todos assim!!! kkk

Sou Contador e no Estado de São Paulo (acredito que na maioria dos demais também) o processo que você mencionou não é tratado como devolução e sim como recusa de mercadorias, portanto, não se pode usar CFOP de devolução como 1.202, 1.201, etc.... o CFOP correto é o 1.949 ou 2.949....

Anexo tem um material caso queira se informar mais sobre o assunto...

 

T+

comentario_22-06-2016_10-54-32.pdf

Postado
7 minutos atrás, nebrio disse:

Amigo, bom dia!

Primeiro me desculpe pela classe, acredite não somos todos assim!!! kkk

Sou Contador e no Estado de São Paulo (acredito que na maioria dos demais também) o processo que você mencionou não é tratado como devolução e sim como recusa de mercadorias, portanto, não se pode usar CFOP de devolução como 1.202, 1.201, etc.... o CFOP correto é o 1.949 ou 2.949....

Anexo tem um material caso queira se informar mais sobre o assunto...

 

T+

comentario_22-06-2016_10-54-32.pdf

nossa muitooooooooooooooooooooooooooo obrigado :D ajudou pakas vc é 10 :D

Postado
43 minutos atrás, Bruno Trevisan disse:

Quando tento dar entrada me retorna esse erro 

Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [chNFe:35160623684086000114550010000100041517884018][nRec:351000100239957]

O Numero da NFE nao estava mudando no INI srsrsrs deu certo aqui eu acho rs 

  • Moderadores
Postado
7 horas atrás, Bruno Trevisan disse:

...
O Emitente deve ser o Destinatário da Nota 
O Destinatário acaba virando eu(antigo emitente)
acho q peguei o esquema vou simular aqui obrigado a todos. 

Só um detalhe, talvez vc tenha feito certo, mas no comentário ficou estranho.

Emitente não muda. A sua empresa continua sendo a emitente sempre.
No campo que diz Remetente/Destinatário será preenchido com os dados do seu cliente e pelo CFOP 1949 (como citou o Nebrio) mais a opção 0 - Entrada é que se entende que é uma NFe de entrada.

 


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