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dev botao

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Postado

Olá, boa tarde

Ao enviar o arquivo de remessa para o Banco do Brasil para ser analisado eu recebi o seguinte retorno 

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Verificamos a necessidade dos seguintes ajustes no seu arquivo remessa:

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Header de Arquivo > Lote 0000

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Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002580929001417019 '

====================================================================================================

Header de Lote > Lote 0001

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002580929001417019 '

====================================================================================================

 

O código do convênio configurado no sistema é 2580929, e está sendo enviado para o arquivo de remessa '002580929001417001  ', pelo que pude verificar o complemento do campo está sendo gerado pelo ACBrMonitor, dessa forma não consegui entender como solucionar esse problema.

Alguém já passou por esse problema?

Obs.: Segue em anexo do arquivo de remessa e o acbrmonitor.ini

2808_000002.rem

ACBrMonitor.INI

  • Administradores
Postado

Bom dia.

Conforme pode ser observado na transcrição abaixo da nota 7 do manual fornecido pelo Banco do Brasil (disponível no svn)  a montagem deste campo em ambos os registros está correta. Será necessário questionar ao banco oque exatamente não está conforme o esperado.

Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de servicos. Observar as regras de preenchimento abaixo no que se refere ao header de servico/lote: 
"9999999994444CCVVV " /20 bytes/, onde: 
999999999 - código do convenio,numérico,alinhado a direita,preenchido com zeros a esquerda. 

4444 - código do produto:

cobranca cedente - 0014 
cobranca sacada - 0019 
pagamento fornecedores-PGT - 0126 
captura de cheques - 0024 


CC - carteira de cobrança para o caso de cobrança cedente - obrigatório
VVV - variação da carteira de cobrança para o caso de cobrança cedente - obrigatório.

 

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

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Postado

Obrigado pelo retorno Juliana, pelo que pude verificar a única divergência ocorre nos 3 últimos dígitos (VVV - variação da carteira de cobrança para o caso de cobrança cedente), onde o banco solicita que seja enviado 019. Mas não encontrei um campo para configurá-lo no ACBrMonitor. Esse campo é fixo, ou há alguma forma de eu alterar seu valor?

  • Administradores
Postado

Boa tarde.

Você deve informar este valor na propriedade Modalidade do componente.

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

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