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dev botao

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Oi pessoal, boa tarde.

Estou fazendo a conciliação de boleto da CEF, mas esbarrei num problema. Com os outros bancos, eu vinculo "conta a receber" x "registro lido no arquivo CNAB240", por: CÓDIGO DO BANCO, CONTA CORRENTE e NOSSO NUMERO.

O problema é que no arquivo de retorno da CEF, eu não tenho a conta corrente, se tenho eu não achei. Estou usando o manual em anexo.

Usualmente no sistema de vocês, como vocês fazem para fazer esse vínculo: Registro lido no arquivo de retorno X Conta a receber?

Preciso fazer isso para quitar a conta a receber, baseado no arquivo de retorno. Tenho esse problema especificamente nos boletos da CEF, em outros boletos isso já está ok. Não gostaria de usar o campo VALOR como referência para fazer esse vínculo.

Vocês podem me dar alguma sugestão?

Obrigado

LEIAUTE_CNAB_240_SIGCB_COBRANCA_CAIXA.pdf

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