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dev botao

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Postado

Olá,

Nao estou conseguindo enviar o novo csosn 0101 atraves do arquivo txt entnfe.txt, eu vi no manual online dos campos em

http://acbr.sourceforge.net/drupal/?q=node/40

como informar o campo novo csosn, eu fazia assim com o cst:

[Produto001]

CFOP=5102

Codigo=00000001

Descricao=ADRIBLASTINA RD 50MG

NCM=30042099

Unidade=UN

Quantidade=1.000

ValorUnitario=200.00

ValorTotal=200.00

[iCMS001]

CST=10

Origem=0

[Total]

BaseICMS=0.00

tentei das maneiras abaixo e nao consegui, se algume puder me ajudar.

[Produto001]

CFOP=5102

Codigo=00000001

Descricao=ADRIBLASTINA RD 50MG

NCM=30042099

Unidade=UN

Quantidade=1.000

ValorUnitario=200.00

ValorTotal=200.00

[iCMS001]

CSOSN=0101

[Total]

[Produto001]

CFOP=5102

Codigo=00000001

Descricao=ADRIBLASTINA RD 50MG

NCM=30042099

Unidade=UN

Quantidade=1.000

ValorUnitario=200.00

ValorTotal=200.00

[iCMS001]

CSOSN=0101

Origem=0

[Total]

[Produto001]

CFOP=5102

Codigo=00000001

Descricao=ADRIBLASTINA RD 50MG

NCM=30042099

Unidade=UN

Quantidade=1.000

ValorUnitario=200.00

ValorTotal=200.00

[iCMS001]

CSOSN=101

Origem=0

[Total]

nenhuma maneira acima deu certo

Postado

Olá André,

Eu tentei com 3 casas e tambem nao deu, talvez esteja fazendo algo errado, veja o codigo abaixo

[Produto001]

CFOP=5102

Codigo=00000001

Descricao=ADRIBLASTINA RD 50MG

NCM=30042099

Unidade=UN

Quantidade=1.000

ValorUnitario=200.00

ValorTotal=200.00

[iCMS001]

CSOSN=101

Origem=0

ValorBase=200.00

Aliquota=18.00

Valor=36.00

[Total]

Postado

Para informar CSOSN é necessário o CRT da empresa ser 1

verifique se isso foi informado nos dados da empresa

CRT=1

==============================

1 = SIMPLES NACIONAL

2 = SIMPLES NACIONAL COM EXCESSO DE SUBLIMITE DE RECEITA BRUTA

3 = REGIME NORMAL

==============================

E é verdade, o limite de caracteres para este campo é 3

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Postado

Olá Andre,

Eu já tinha enviado sem estes campos como colei aqui em abaixo, com origem e sem origem, ai tentei colocar aqueles campos do icms tambem, mas em todos os casos, nao sai o campo csosn no item da nota e o campos cst fica 000.

Estou usando o acbrnfemonitor 2.0.6.0c capicom,

[Produto001]

CFOP=5102

Codigo=00000001

Descricao=ADRIBLASTINA RD 50MG

NCM=30042099

Unidade=UN

Quantidade=1.000

ValorUnitario=200.00

ValorTotal=200.00

[iCMS001]

CSOSN=101

[Total]

-------------------------------

[Produto001]

CFOP=5102

Codigo=00000001

Descricao=ADRIBLASTINA RD 50MG

NCM=30042099

Unidade=UN

Quantidade=1.000

ValorUnitario=200.00

ValorTotal=200.00

[iCMS001]

CSOSN=101

Origem=0

[Total]

  • Moderadores
Postado

Narlem

Você tem que estar atento ao CRT como já foi comentado.

Ler o manual conforme disse o André (pág. 137 e 138), você verá que para informar o CSOSN 101 é necessário preencher algumas tags.

Orig - Origem da Mercadoria (0 Nacional - 1 Estrangeira Importação direta - 2 Estrangeira Adq. no mercado interno)

CSOSN - Código de Situação da Operação – Simples Nacional

pCredSN - Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).

vCredICMSSN - Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)

A Alíquota que você usará o contabilista deverá te informar, pois tem relação com o faturamento da empresa.

O Valor do crédito será o valor da base de cálculo do produto x a alíquota.

Digamos que te passem uma alíquota de 2,60% (obs. esta alíquota pode mudar a cada mês, deixe uma opção para o cliente configurar).

[Produto001]

CFOP=5102

Codigo=00000001

Descricao=ADRIBLASTINA RD 50MG

NCM=30042099

Unidade=UN

Quantidade=1.000

ValorUnitario=200.00

ValorTotal=200.00

[iCMS001]

Origem=0

CSOSN=101

pCredSN=2.60 //Alíquota

vCredICMSSN=5.20 //Valor do ICMS

Obs.: Não esquecer que para estes casos é obrigatório nas informações adicionais constar:

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 5,20 correspondente à alíquota de 2,06%, nos

termos do art. 23 da LC 123/2006.


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