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dev botao
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Ola a todos, O Emitente é optante do  Simples Nacional, portanto:

 

Emit.CRT               := crtSimplesNacional; // (1-crtSimplesNacional, 2-crtSimplesExcessoReceita, 3-crtRegimeNormal)

 

Gostaria de Saber a respeito do CSONS.

 

Para cada produto passo um código de CSONS diferente?

 

Ou passo um código CSONS apenas para todos os produtos ?

 

Na homologação que utilizeis de exemplo, passei 

ICMS.CSOSN := csosn103;  para todos os produtos.

 

E deu tudo certo.

 

Esta NFE é para cesta basica e o emitente é isento de tributos.

 

Como fazer ? E se vou Criar o Campo, que tipo de Campo é Este ?

 

 

 

 

 

 

  • Moderadores
Postado

Boa tarde!

A respeito de como deve ser tratado os itens quanto aos impostos é bom que vc busque a informação com alguém do escritório de contabilidade.

 

Quanto aos CSOSN vc pode tratar a nota inteira e também o item, vai depender da situação.

 

- Exemplo de um caso onde o código CSOSN é igual para todos os itens.

Se estou emitindo uma nota de bonificação, amostra ou brindes. Neste caso todo os itens serão CSOSN 400.

Se estou emitindo uma nota de exportação. Todos os itens receberão CSOSN 300.

 

- Exemplo de um caso aonde tenho 2 códigos de CSOSN.

Se estou emitindo uma nota de venda com um produto de tributação normal  e um produto que foi pago a o ICMS Subst. antecipadamente.

O primeiro item recebe o CSOSN 102  e o segundo item o CSOSN 500.

 

Estude um pouco sobre os CSOSN e depois faça uma consulta ao contador para saber a situação da empresa e dos produtos, pois isto é um universo um tanto complexo para falarmos alguma coisa sem conhecer as particularidades da empresa. Exemplo se a empresa emitente tiver que destacar o ICMS Subst. tributária (cobrar o imposto antecipadamente), neste caso já entrariam os códigos 201 ou 202. Podendo o destinatário aproveitar o crédito da subst. tributária seria o cód. 201, não podendo seria o 202.


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