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dev botao

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Postado

Eu não estou alterando Unit, somente a forma como estou passando os dados:

 

ACBrBoleto.Cedente.Agencia             := '01765'; 
ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito    := '1';
ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente := ''87000000463''
 
Passado estes Dados, na Impressão do Boleto, o código do Cedente fica assim: 1765.870.00000463-9
 
Como deveria ser para o padrão: SIGCB e o Nosso Número deve ficar como?
  • Administradores
Postado

Bom dia.

 

Na verdade o código do cedente da forma que vc  demonstrou seria padrão para a cobrança SIcob da Caixa, conforme os manuais:

 

SIGCB

 

Para a impressão do bloqueto (quadro de impressão), no campo Agência/Código do cedente informar:
 
AAAA / XXXXXX-D, onde:
 
AAAA CNPJ do PV da conta do cedente
XXXXXX Código do Cedente
D Dígito Verificador do código do cedente (Utilizar módulo 11)
 
 
SICOB
4 - IMPRESSÃO/EMISSÃO DE BLOQUETO (FICHA DE COMPENSAÇÃO)
a) Para a impressão do bloqueto (quadro de impressão), no campo Agência/Código do informar:
 
AAAA.870.000XXXXX - Onde:
 
AAAA CGC do PV da conta do Cedente
XXXXX Código do Cedente
D Dígito verificador (Módulo 11)
 
 
Verifique se você está usando o tipo de cobrança correto, pois para a caixa temos 2 units separadas.
 
Att.
Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

Gerente de Projetos ACBr / Diretora de Marketing AFRAC
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Postado

Bom dia.

 

A CAIXA está me cobrando uma das alterações citadas pelo Paulo Augusto:

 

 

 

 Alterar nome do campo “Espécie”, para: “Moeda”.

 

Posso fazer a alteração localmente aqui, mas se é um requisito da CAIXA penso que seria bom colocar direto no layout usado no ACBr pra não perdemos as alterações nas atualizações.

Com certeza mais pessoas terão problemas na homologação, a CAIXA é chatinha pra essas coisas mesmo.

 

Segue o link do manual. Na página 11 em um modelo.

http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/cobranca_caixa_sigcb/manuais/CODIGO_BARRAS_SIGCB.PDF

Postado

Bom dia.

 

A CAIXA está me cobrando uma das alterações citadas pelo Paulo Augusto:

 

 

Posso fazer a alteração localmente aqui, mas se é um requisito da CAIXA penso que seria bom colocar direto no layout usado no ACBr pra não perdemos as alterações nas atualizações.

Com certeza mais pessoas terão problemas na homologação, a CAIXA é chatinha pra essas coisas mesmo.

 

Segue o link do manual. Na página 11 em um modelo.

http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/cobranca_caixa_sigcb/manuais/CODIGO_BARRAS_SIGCB.PDF

 

Bom dia

 

De acordo com o manual, não é para substituir Espécie por Moeda, mas colocar "Especie Moeda".

 

Eu particularmente não vejo problemas em acrescentar Moeda na frente da Espécie.

 

Atenciosamente.

------------------------------------------------

Jéter Rabelo Ferreira
Campestre/MG

  • 4 semanas depois ...
Postado

Também estou com esta situação e confirmo que o da CEF é preciso alterar para "Espécie Moeda" para ficar de acordo com as especificações da CEF em http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/cobranca_caixa_sigcb/manuais/CODIGO_BARRAS_SIGCB.PDF.

 

Quanto ao Bradesco não encontrei nada oficial, mas de acordo com o link a seguir é possível ver que na imagem do boleto do Bradesco, no próprio site do Bradesco, está como "Espécie Moeda" também: http://www.bradesco.com.br/html/classic/produtos-servicos/outros/2-via-de-boleto.shtm

 

Pesquisei os demais bancos e não encontrei nada que desse esta orientação.

 

Sendo assim, penso que os boletos da CEF e Brasdesco devem ser ajustados para "Espécie Moeda".

  • 2 anos depois...
  • Moderadores
Postado

Layout para Fastreports foi atualizado? Porque aqui pra mim ainda continua a não sair os

campos: Outras deduções e Outros acréscimos...

Viu tu não precisa sair postando em todos os locais isso, você já falou no outro post!

se quiser pode implementar e anexar que estará contribuindo com o projeto

Consultor SAC ACBr Juliomar Marchetti
 

Projeto ACBr

skype: juliomar
telegram: juliomar
e-mail: [email protected]
http://www.juliomarmarchetti.com.br
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  • 1 mês depois ...
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