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Showing results for tags 'vDesc'.
Encontrado 9 registros
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Há uma forma de informar 7 casas decimais para o vdesc ? Utilizamos ACBrMonitor.
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537: Rejeição - Total Do Desconto Difere Do Somatório Do Itens
um tópico no fórum postou rafael_acacio ACBrNFe
Boa tarde, Gostaria de saber se algum outro fator interfere no somatório do total da NF-e. Tenho uma NF-e. A soma dos itens bate com o total do desconto. Porém não consigo validar a NF-e. Gerei a NF-e tanto com o desconto total como unitário. Mesma coisa. Preciso de ajuda. Obrigado. 283001700346870-pro-rec.xml 28150613184254000159550010000029471000029470-nfe.xml -
Cálculo de Desconto no item da NFC-e
um tópico no fórum postou Felipe baldin NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Boa tarde a Todos... Estou com uma dúvida e não havia passado por isso e não achei nada no fórum a respeito ainda. Cálculo de Desconto nos itens da NFC-e. Se alguém já passou por isso. Exemplo: Valor da Venda: 200,00 Sendo: 180,00 Valor dos Produtos(tag vProd) 20,00 Outras Despesas Acessórias (tag vOutro) Na venda temos um percentual de desconto de 10,00 % Para calcularmos a tag vDesc, o correto seria aplicar o percentual de desconto na base de cálculo de 200,00 (incluindo o valor de Despesas) ou somente em 180,00 no Valor dos Produtos? -
Boa noite, quando tento enviar uma nfe, com a tag vdesc do grupo fat, com valor zero, ao assinar, a tag some do arquivo. E quando vou enviar, o mesmo dá erro de rejeição, devido a tag não existir no arquivo, lembrando que está marcado para o campo não ser obrigatório. Quando mundo para obrigatório, o mesmo apresenta erro ao validar, dizendo que o valor não pode ser zero. Para solucionar o problema, estou informando o valor de 0.01, porém, creio que não seja a forma correta. Alguém saberia como resolver isso ?
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Boa tarde ! Pessoal estou testando a nfe 4.0 está ocorrendo o erro "rejeição campos do grupo fatura não informados". Eu informo NotaF.NFe.Cobr.Fat.vDesc := 0, mas não aparece no XML o desconto da fatura. Segue XML em anexo. Alguém sabe como posso resolver isso ? 35180724821544000182550010000001041000001040-nfe.xml
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Pessoal estou lidando com um problema talvez seja ignorancia da minha parte mas não encontrei a responsta, na emissão da NF-e quando tem desconto eu dou 0,01 em cada item e depois pego o restante e divido pelo itens tudo certo, mas o problema e que ontem ao emitir uma nota me deparei com um problema, em uma NF-e de 15 itens foi dado o desconto de 0,03 centavos, alguém sabe como poderia resolver isso ?, agradeço pela ajuda.
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Na geração da Danfe/PDF há erro na geração do valor líquido quando o valor do desconto é acima de 999,99. Ex: '1.000,00' is not a valid floating poit value Linha 464 da unit ACBrNFeDANFEFRDM: FieldByName('Valorliquido').AsString := FormatFloatBr( Prod.vProd - StrToFloat( FieldByName('vDesc').AsString ) ,'###,###,##0.00'); Resolvido temporariamente: aux := FieldByName('vDesc').AsString; aux := StringReplace(aux, '.', '', [rfReplaceAll]); FieldByName('Valorliquido').AsString := FormatFloatBr( Prod.vProd - StrToFloat( aux{FieldByName('vDesc').AsString} ) ,'###,###,##0.00');
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Bom dia .. to tento um problema com o desconto dos produtos na NFe e não consegui identificar o motivo da rejeição. segue XML 14130707198515000197550010000000871000000878-nfe.xml