
André L. P.
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Tudo que André L. P. postou
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Obrigado @Renato Rubinho
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Como faço para identificar que um CT-e esta cancelado através da consulta pela chave?
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Entendi, obrigado pela ajuda.
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Realizando essa edição da certo, porém não tem como realizar essa conversão para utf-8 direto no código do Delphi?
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Segue o arquivo. 35211074300328000160550010000007491072000652.xml
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Delphi Berlin, segue em anexo a imagem contendo o cabeçalho do XML e do item. Obrigado.
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É um arquivo xml de NF-e, e o mesmo foi carregado dentro do ACBRNFe para realizar a leitura dos dados, assim não foi setado nenhum encoding.
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Ao realizar a leitura do campo ACBrNFe.NotasFiscais.Items[0].NFe.Det.Items[i].Prod.uCom onde possui o texto PÇ, o acbr trás da seguinte forma: PÇ Como converter o texto corretamente?
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Verifiquei que não preciso enviar o DV do nosso numero no arquivo de remessa, pois o banco ao gerar o boleto ele mesmo gera. Obrigado pela ajuda.
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o programa esta entrando no else desse if, que no qual esta correto, pois a carteira é a 109. {Cobrança sem registro com opção de envio de arquivo remessa} if (wCarteira = '102') or (wCarteira = '103') or (wCarteira = '107') or (wCarteira = '172') or (wCarteira = '173') or (wCarteira = '196') then begin ANossoNumero := MontarCampoNossoNumero(ACBrTitulo); wLinha:= '6' + // 6 - FIXO '1' + // 1 - FIXO PadLeft(OnlyNumber(Cedente.Agencia), 4, '0') + // AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA '00' + // COMPLEMENTO DE REGISTRO PadLeft(OnlyNumber(Cedente.Conta), 5, '0') + // NÚMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA PadRight(Cedente.ContaDigito, 1) + // DÍGITO DE AUTO CONFERÊNCIA AG/CONTA EMPRESA PadLeft(Carteira,3,' ') + // NÚMERO DA CARTEIRA NO BANCO PadLeft(NossoNumero, 8, '0') + // IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO Copy(ANossoNumero, Length(ANossoNumero), 1) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Digito aqui porém identifiquei que no else onde ele acessa realmente não faz a concatenação com o DV, conforme abaixo: wLinha:= '1' + // 1 a 1 - IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRANSAÇÃO PadLeft(ATipoCedente,2,'0') + // TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA PadLeft(OnlyNumber(Cedente.CNPJCPF),14,'0') + // Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CPF/CGC) PadLeft(OnlyNumber(Cedente.Agencia), 4, '0') + // AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA '00' + // COMPLEMENTO DE REGISTRO PadLeft(OnlyNumber(Cedente.Conta), 5, '0') + // NÚMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA PadRight(Cedente.ContaDigito, 1) + // DÍGITO DE AUTO CONFERÊNCIA AG/CONTA EMPRESA space(4) + // COMPLEMENTO DE REGISTRO '0000' + // CÓD.INSTRUÇÃO/ALEGAÇÃO A SER CANCELADA PadRight(SeuNumero, 25, ' ') + // IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NA EMPRESA PadLeft(NossoNumero, 8, '0') + // IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO Mas não teria que ter a concatenação para esse caso, visto que ao gerar o boleto o DV é impresso corretamente?
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Bom dia Antônio, eu grava somente a parte do nosso numero, sem a parte do digito verificador, pois o Acbr que é responsável por gerar. Para o meu exemplo 00004904-8 eu salvo 00004904, assim você quer dizer que precisaria salvar o DV "8" também em BD e ao gerar o arquivo de remessa eu informo este na geração?
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Verifiquei que gerando o arquivo no cnab240 ele gera o DV do campo nossonumero no Arquivo de Remessa, já no cnab400 não gera, alguém sabe me dizer porque?
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Eu estou preenchendo corretamente todos os campos conforme as particularidades do banco Itaú, porém mesmo assim não consigo emitir o arquivo de remessa com o DV no campo nossonumero.
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Boa tarde, ao emitir o boleto para o banco ITAU informando o campo "NossoNumero" com o valor "00004904", no boleto sai a informação com o cálculo do DV, que no qual é "00004904-8". Porém ao emitir o arquivo de remessa, no mesmo não sai a informação do DV, que no qual fica como "00004904". Ao realizar o pagamento do boleto no banco, será encontrado o mesmo que foi registrado através do arquivo de remessa, visto que no boleto possui o DV e no arquivo não? Caso tenha algum problema, como gerar o DV no arquivo de remessa? Obrigado.
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Boa tarde, muito obrigado a todos. Consegui resolver.
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Boa tarde, existe algum modo de realizar o download do xml da NF-e/CT-e informando somente a chave da mesma? Obrigado.
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Verificar se é XML de NF-e
André L. P. replied to André L. P.'s tópico in Dúvidas Gerais sobre o ACBr
Deu certo Daniel. Muito obrigado. -
Bom dia, eu utilizo o comando "ACBrNFe.NotasFiscais.LoadFromFile(XML)" para carregar um arquivo XML para dentro do Acbr, gostaria de saber se tem algum comando para identificar que o XML que foi carregado não é um arquivo XML de NF-e? Por exemplo, o usuário informou um XML de um CT-e. Obrigado.