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BigWings

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Tudo que BigWings postou

  1. Sim, está previsto na NT 2014/002.
  2. No meu teste ele retornou a mensagem de erro correta:
  3. Se não me engano o máximo é 30 dias. Mas cada estado pode definir uma regra diferente. A tag dhCont é usada apenas para contingência, não é o caso. A xJust talvez se aplique, mas a não ser que tenha alguma legislação estadual que exija, não é preciso informar.
  4. Nenhuma, só informar a data de emissão desejada na tag dEmi. Mas recomendo falar com o contador, porque a sequencia de numeração e a sequencia de data de emissão não estar correta, pode gerar problemas para a parte fiscal.
  5. O tópico é sobre NFe, a NFCe retroativa em si não é permitido. NFCe é pra ser emitida no ato da compra, o prazo é de 5 minutos entre a emissão e autorização. Exceto para as NFCe em contingência offline que podem ser autorizadas em até 24h. Após as 24h ainda pode ser autorizadas mas com cStat = 150 (Autorizado fora do prazo) e neste caso ter que se explicar pra SEFAZ.
  6. Como está a configuração de certificados e SSLLib?
  7. Só se alterar os fontes do ACBr. Mas eu acho uma boa sim esconder a informação quando não houver.
  8. Inscrição estadual não é informação relevante na NFSe, olhando aqui são bem poucos os provedores que exibem a IE no XML. Na NFSe é usada o CNPJ e inscrição municipal.
  9. Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.
  10. Ele é o remetente, mas é informado no grupo "Dest" do XML.
  11. Errado. Para notas de entrada (tpNF = 0), no grupo "Emit" você informa os dados da tua empresa como comprador, e no grupo "dest" você informa os dados do remetente/vendedor.
  12. Executou o instalador depois de atualizar? Adicionou a unit com a declaração no uses da sua unit?
  13. Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.
  14. Exatamente isso como? Alterando via código ou via object inspector? Lembre também de informar a tag tpAmb correta ao alimentar os dados da nota: with ACBrNFe1.NotasFiscais.Add.NFe do begin [...] Ide.tpAmb := taProducao;
  15. Você tem conflitos de atualização por ter alterações locais nos fontes. Use a opção "Resolve" do SVN pra decidir o que manter, ou a opção "Revert" para descartar as alterações locais e usar o do SVN.
  16. Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.
  17. Deve alterar pra 1058, como orienta o tópico.
  18. E qual o retorno com esse comando?
  19. Está correto, no caso do ICMS monofásico (CST 02, 15, 53, 61), será usado CST mesmo para emitente do Simples Nacional.
  20. Tente informar o código IBGE da cidade para a tag MunicipioIncidencia em vez do nome.
  21. Talvez esteja relacionado com isto aqui:
  22. Não entendi por que ele precisaria imprimir 3 vezes o mesmo boleto. Todos os layouts já tem a ficha de compensação e o recibo, uma impressão já é suficiente. E tem alguns layouts com o comprovante de entrega, espécie de "canhoto" que pode ser destacado para comprovar que o boleto foi entregue ao pagador.
  23. O erro é de validação contra os schemas, e não rejeição da prefeitura... Nos schemas que estão no SVN para o provedor Giss a alíquota deve ter 4 dígitos:
  24. A via "Ficha de caixa" não existe há muitos anos... hoje é exigida a ficha de compensação e o recibo do pagador apenas. Que saiba não tem nenhum layout do componente que imprima essa via.
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