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Olá pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, estou seguindo na tentativa de implementar um emissor de CT-e, na aplicação a qual eu trabalho usando essa fantástica suite de componentes. Mas por ser uma experiência nova a qual estou vivenciando, logo sinto um pouco de dificuldade na implementação e na resolução de pequenos problemas. Me deparei agora quando mando validar o .XML e o mesmo é retornado a seguinte mensagem de erro: Falha na validação do Modal do conhecimento TAG:<infCTE Versão="3.00" Id="Cte[chave ...]>. Gostaria de saber de vocês se já passaram por esse tipo de exceção em suas validação. Obrigado. Em anexo o Xml do mesmo. 29191008922188000137570010000000021933071194-cte.xml
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Olá BigWings. Desde já obrigado pelo o apoio. Sim, o mesmo não estava setado para a VersãoDF Ve300 Agora funcionou perfeitamente. Muito obrigado pela dica.
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Olá pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, na verdade estou passando um probleminha novo, que ainda não conseguir identificar uma resolução para o mesmo. Estou implementando o emissor de CT-e na aplicação que trabalho. Quando tenta consultar o estado do serviço, pra saber se o mesmo está operacional ou não, é retornado a seguinte mensagem. URL para o serviço "CTeStatusServico"' não encontrada na sessão "CTe_SVRS_P" no arquivo "ACBrCTEServicos. Desde já obrigado.
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De olho no Imposto
Kleber Paulo replied to Kleber Paulo's tópico in NFe/NFCe - Nota Fiscal Eletrônica
Opa, ja conseguir solucionar esse pequeno descuido de conhecimento. Encontrei nas propriedade do componente ACBrNFeDANFCeFortes1 nas propriedade imprimir tributos separadamente . Muito obrigado, Felipe,Tudo Resolvido! -
De olho no Imposto
Kleber Paulo replied to Kleber Paulo's tópico in NFe/NFCe - Nota Fiscal Eletrônica
Felipe, bom dia. Seguindo sua dica, conseguir fazer a implementação da lei de olho no imposto. Amas preciso tirar mais uma dúvida. Preenchi as tags: servermetodos.ACBrNFeDANFCeFortes1.vTribFed:= TotFederal; servermetodos.ACBrNFeDANFCeFortes1.vTribEst:= TotEstadual; servermetodos.ACBrNFeDANFCeFortes1.vTribMun:= 0; Porém na impressão mostra a penas os tributos Federal e não mostra o estadual. irei mostrar uma danfer impressa para se ter uma ideia. Desde já obrigado pela atenção. 29190108922188000137650030000003991000003995-nfe.xml -
De olho no Imposto
Kleber Paulo replied to Kleber Paulo's tópico in NFe/NFCe - Nota Fiscal Eletrônica
OK, Felipe, muito obrigado pela dica. Darei uma lida nesse artigo. -
Pessoal, e aí tudo bem com vocês? Bom estou precisando implementar a impressão dos tributos fiscais que é a lei de olho no imposto, e como não tenho ainda muita experiência, gostaria de saber de vocês por onde começar essa implementação para que a mesma seja impressa na Danfer. Já baixei a tabela IBPT atualizada, porém não sei por onde começar. Será que alguém poderia me dar umas dicas ou algum exemplo. Desde á obrigado a todos.
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Olá Pessoal! Tudo bem com vocês. Pessoal, de um tempo pra cá, cerca de 2 meses há trás, nosso sistema passou ter muitas notas (Nfc-e), rejeitadas devido há alguns problemas com arredondamento de valores. O sistema que trabalhamos é voltado para restaurantes, sendo que o mesmo utiliza sempre valores vindo de uma balança, que na maioria das vezes o peso x preço do produto acaba que não vem arredondado. Então quase sempre nós obtemos o retorno do SEFAZ informando: 564-Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens 610-Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. Vou postar aqui a maneira que eu preencho o componente AcbrNfe para poder gerar a nfc-e. Prod.xProd := ServerMetodos.QrprodutosVendaPRODUTO.Value; Prod.NCM := ServerMetodos.QrprodutosVendaCLASSIFICACAO_FISCAL.Value; Prod.EXTIPI := ''; Prod.CFOP := ServerMetodos.QrprodutosVendaCFOP.Value; Prod.uCom := ServerMetodos.QrprodutosVendaUNIDADE.Value; Prod.qCom := ServerMetodos.QrprodutosVendaQTDE.Value ; Prod.vUnCom := RoundABNT(ServerMetodos.QrprodutosVendaUNITARIO.Value,2); // totalizador para colocar no fin Prod.vProd := RoundABNT(ServerMetodos.QrprodutosVendaQTDE.Value * ServerMetodos.QrprodutosVendaUNITARIO.ascurrency,2); prod.IndTot := itSomaTotalNFe; Prod.uTrib := ServerMetodos.QrprodutosVendaUNIDADE.Value; Prod.qTrib := ServerMetodos.QrprodutosVendaQTDE.Value ; Prod.vUnTrib := ServerMetodos.QrprodutosVendaUNITARIO.Value; Prod.vFrete := 0; Prod.vSeg := 0; Prod.vOutro := RoundABNT(ServerMetodos.QrprodutosVendaACRESCIMO.ascurrency,2); Prod.vDesc := RoundABNT(ServerMetodos.QrprodutosVendaDESCONTO.AsCurrency,2); // totalizando Total.ICMSTot.vBC := RoundABNT(BaseDeCalculo,2); Total.ICMSTot.vICMS := RoundABNT(ValorDeICMS,2); Total.ICMSTot.vBCST := 0; Total.ICMSTot.vST := 0; Total.ICMSTot.vProd := RoundABNT(FormPagamento.edtsubtotal.Value,2); // subtotal produtos Total.ICMSTot.vFrete := 0; Total.ICMSTot.vSeg := 0; Total.ICMSTot.vDesc := RoundABNT(Partilha_Desc,2);// total descontos Total.ICMSTot.vII := 0; Total.ICMSTot.vIPI := 0; Total.ICMSTot.vPIS := 0; Total.ICMSTot.vCOFINS := 0; Total.ICMSTot.vOutro := RoundABNT(Partilha_Acres,2); // total de acréscimos Total.ICMSTot.vNF := RoundABNT(Totalnf,2); // total do pedido Obs.: Pessoal vale ressaltar que quando a desconto ou acréscimo na operação é feito um rateio antes para para todos os produtos, depois soma esses valores rateado para não haver sobras, pois se houver sobra desse rateio ele é incluso em alguns dos itens pertencente a operação. Resumindo, alguém poderia me sujerir algo pra solucionar esse problema, sendo que não é todas as notas que são rejeitas e sim algumas que são produtos vindo da balança. Desde já muito obrigado.
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Muito Obrigado, Felipe E. Resende. Sua resposta sanou a minha dúvida. Acho que agora estarei mais embasado para estar discutindo isso com meu cliente e seu contador que afirma poder fazer isso.
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Amarildo de Matos started following Kleber Paulo
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Ok, vou pedir para ele fazer isso! Obrigado, BigWings
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Olá pra todos. Pessoal, um de meus clientes, afirma que todos os produtos dele, é vendido com o cst 051 e Alíquota 0 e CFOP 5102. Sendo que é uma venda com deferimento. Mas não consigo transmitir essa nota dele com essas informações. Sempre me retorna uma msg de erro. Será que alguém poderia me da uma dica? Mas o contador me afirma com certeza que consegue transmitir uma nota com essas informações para clientes que não possui Inscrição Estadual. Já para clientes que possui Inscrição a nota é autorizada. Lembrando que estou no estado da Bahia.
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Gerando Relatório após o envio ao Sefaz
um tópico no fórum postou Kleber Paulo NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Olá, guerrilheiros desse submundo Fiscal brasileiro! Tudo bem com vcs? Gente, gostaria de compartilhar com vocês algo de errado que me acontece, e que talvez alguém tenha alguma ideia de como melhorar essa minha rotina. Eu tenho um pequeno sistema que atende os segmentos de bares e restaurantes aqui na minha região. O mesmo atualmente está se beneficiando dessa poderosa suite de componente que é o ACBr para a emissão de documentos fiscais e etc. Gente, o que se passa é o seguinte. A minha rotina de geração de nfc-e, acontece da seguinte forma: Gero o XML, gravo as informações dele em banco, imprimo o mesmo, em seguida um segundo aplicativo pega esse XML e envia para o sefaz. Após o processamento desse XML no sefaz, pegamos o retorno e alteramos no banco ou seja o seu status que muda de Off-line para o retorno que o sefaz retorna seja ele, "Autorizado, rejeitado" entre outros. Até ai tudo bem. Mas o meu problema é que quando fecha o mês os valores dos XML's autorizados no banco nunca bate com o valores que os sistemas de contabilidade processa. Será que alguém tem alguma ideia melhor, pra me da uma dica? Cheguei a pensar, em tipo: Após finalizar o mês, pegar esses xmls refazer um processamento abrindo de um a um para somar seus valores, para que não tenha essa divergência com os valores que a contabilidade, já que o mesmo exige além dos xml um relatório do sistema que as emitiu! Desde já muto obrigado que puder me ajudar em algo! -
Sim, claro. vou mandar alguns 29180608922188000137650030000012841000012849-nfe.xml 29180608922188000137650030000012851000012854-nfe.xml 29180608922188000137650030000012861000012860-nfe.xml 29180608922188000137650030000012871000012875-nfe.xml 29180608922188000137650030000012891000012896-nfe.xml 29180608922188000137650030000012901000012900-nfe.xml 29180608922188000137650030000012911000012916-nfe.xml André obrigado, André existe a possibilidade de corrigir esse equivoco?