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narlem

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  1. Estou com o mesmo problema e não sei o que fazer …
  2. O número não foi inutilizado. Tentei outra série e deu o mesmo erro... entnfe erro 2.txt
  3. Boa tarde! Gostaria de uma ajuda, ao tentar enviar uma nota fiscal do consumidor em modo de homologação, está vindo um retorno de inutilização. Alguém consegue me ajudar nisso ? Vou anexar o entnfe com as informações enviadas, e no final tem o retorno. Desde já agradeço entnfe erro.txt
  4. Estou com essa versão atualizada e o erro continua o mesmo! Teria alguma outra opção ??
  5. Olá, Estou começando a implementar a nfc pelo acbr, já utilizo há anos a nfe pelo acbr, já dei uma lida nos posts, e no help do acbrMonitor, mas não achei o que procuro. Onde consigo exemplos de envio e cancelamente de nfc usando o entnfe.txt, como já utilizo nas nfes. Desde já antecipo meus agradecimentos a quem puder me ajudar. Narlem
  6. Tenho uma máquina windows 10 onde foi instalado o certificado do tipo A3. Vejo o certificado pelo internet explorer, site do e-cac, serasa... Todos os lugares possíveis para teste encontram o certificado, porém ao tentar selecionar o mesmo do AcbrMonitorPlus não aparece nada. Alguém poderia ajudar ?
  7. Segue o Arquivo em Anexo. entnfe.txt
  8. Bom dia, Segue o Xml Anexado. 31171010220258000157550020000252191000252195-nfe.xml
  9. narlem

    NFe Dados adicionais

    boa tarde, tenho um cliente que quando esta gerando a nfe com o AcACBrMonitorPLUS-1.1.0.38-20171003, está saindo uns dizeres estranhos nas informações adicionais, informações que não são enviadas no entnfe.txt, são os seguintes dizeres: Tributos.: R$ 111.37 Fonte.: IBPT {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1046{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 ARIAL }} \viewkind4\uc1\pard\f0\fs20\par } Venda Nao Presencial
  10. Olá, Não foi resolvido ainda. continuo esperando solução, me disseram um tempo atras que clientes do sac teria solucao em 24 horas, ja vai pra 4 dias que nao tenho solucao e meu cliente tá uma arara comigo
  11. Ola, Como faço para o Código do Convênio do cnab 240 do sicoob ir em branco e não zerado. O interessante é que na segunda linha do header este campo esta indo em branco. A primeira linha esta indo assim 75600000 210220258000157000000000000000000000310620000000058513 CASLAR .......... A primeira linha tem que ser assim 75600000 210220258000157 0310620000000058513 CASLAR .......... Esta na linha 1 do header , posição 33 com tamanho de 20 caracteres Narlem
  12. Olá Ricardo, Primeiramente muito obrigado pela ajuda, Eu tentei como "1" que para mim era pessoa fisica de acordo com o manual do sicoob, e deu certo e inclusive colocou "2" pessoa juridica dentro do remessa. Narlem
  13. Olá, O boleto do sicoob já foi homologado no cnab 240, mas o remessa esta com erro, dizendo que tem linhas com 239 posicoes analisei o arquvo anexado com o manual da sicoob, e o que ta acontecendo é que o campo pessoa fisica e juridica está sendo "engulido" e assm sendo todos os campos pra frente ficam uma posicao antes, terminando as duas linha do header do cnab 240 com 239. Vi no manual do sicoob que pessoa fisica = 1 e juridica =2,, estava enviando como no santander J-F, troquei para 1 e 2 e mesmo assim o campo não aparece, atencipando todos os campos uma posicao. Eu estou enviando TipoPessoa=1 ou TipoPessoa=2, já tentei com TipoPessoa=J e TipoPessoa=F. cb310303.rem
  14. Olá Gerei o boleto para o sicoob como o pdf anexo e enviei para homologação, e recebi o seguinte retorno do sicoob relatando o erro, o que fazer para consertar? Bom dia Narlem, Segue alterações a serem feitas na homologação do boleto: · A modalidade deve ser 01, no código de barras ela está como 00. (Fica logo após o número da agência) · O dígito verificador do 2º Grupo deve ser 08, no código de barras ele está como 00. (Fica logo após o código do cedente) · O dígito verificador do Código de Barras deve ser 2, no código de barras ele está 6. Aguardo retorno com as alterações. Att, Boleto - SICOOB Ag_3106-2 Conta_00005851-3.pdf
  15. Olá, Tá acontecendo um comportamento diferente em dois acbrmonitorplus na mesma versão, então é configuração, mas não consegui achar onde configurar. O que tá acontecendo é o seguinte, quando envio o comando : BOLETO.Imprimir em um acbr ele abre a janela para selecionar a impressora, como deveria ser, mas no outro a janela para selecionar a impressora fica "presa" dentro do acbr, aí voce tem de abrir o acbr, em restaurar, e lá dentro dele está a janela de selecionar a impressora. ou seja toda vez que o cliente for gerar boleto ele teria de abrir o acbr para selecionar aimpressora, mas em outra base funciona ok. O que tá diferente entre eles, que eu preciso configurar? Desde já antecipo meus agradecimentos, Narlem
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