Obrigado, Kiko, mas ainda não vai... estou ficando louco e o cliente mais...
Veja como está parcialmente o TXT gerado:
[Destinatario]
CNPJ=
IE=ISENTO
NomeRazao=SHANGHAI HANKER PLASTIC CO. LTD
Fone=
CEP=
Logradouro= XINNUO RD
Numero=
Complemento=
Bairro=FENGXIAN DISTRICT
CidadeCod=9999999
Cidade=SHANGHAI
UF=EX
PaisCod=01600
Pais=REPUBLICA POPULAR DA CHINA
[Produto001]
CFOP=3102
Codigo=GW530A/380
Descricao=LONA FRONT BRANCA/CINZA
InfAdProd=1,4m, 380 g, 33 rolos de 50m
NCM=39219090
Unidade=UNID
Quantidade=2310
ValorUnitario=1.4920
ValorTotal=3446.57
ValorDesconto=0.00
vFrete=106.76
vOutro=12.04
[DI001001] <-- deveria gerar a tag I18, mas não gera nada... (XML gerado desta parte ao final)
ndi=1422618961
ddi=2014-11-24
xLocDesemb=ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS - TERM TRANSBASA
UFDesemb=SP
dDesemb=2014-12-12
cExportador=
vDescDI=0.0000
[iCMS001]
CST=00
ValorBase=6239.50
Aliquota=18
Valor=1123.11
Modalidade=3
Origem=1
vbc=1909-09-22
vDespAdu=
vii=1901-07-21
[iPI001]
CST=99
vBC=3446.57
pIPI=15.00
vIPI=618.28
... outros produtos...
[Total]
BaseICMS=126430.92
ValorICMS=22757.57
ValorPIS=1188.02
ValorCOFINS=6192.08
vOutro=244.00
ValorProduto=69837.70
vIPI=12528.17
ValorFrete=2163.25
ValorNota=84773.11
[transportador]
...
XML parcial:
<det nItem="1">
<prod>
<cProd>GW530A/380</cProd>
<cEAN/>
<xProd>LONA FRONT BRANCA/CINZA</xProd>
<NCM>39219090</NCM>
<CFOP>3102</CFOP>
<uCom>UNID</uCom>
<qCom>2310.0000</qCom>
<vUnCom>1.4920000000</vUnCom>
<vProd>3446.57</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>UNID</uTrib>
<qTrib>2310.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.4920000000</vUnTrib>
<vFrete>106.76</vFrete>
<vOutro>12.04</vOutro>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>1</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>6239.50</vBC>
<pICMS>18.00</pICMS>
<vICMS>1123.11</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<IPI>
<cEnq>999</cEnq>
<IPITrib>
<CST>99</CST>
<vBC>3446.57</vBC>
<pIPI>15.00</pIPI>
<vIPI>618.28</vIPI>
</IPITrib>
</IPI>
<II>
<vBC>0.00</vBC>
<vDespAdu>0.00</vDespAdu>
<vII>0.00</vII>
<vIOF>0.00</vIOF>
</II>
<PIS>
<PISAliq>
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</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pCOFINS>0.00</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
<infAdProd>1,4m, 380 g, 33 rolos de 50m</infAdProd>
</det>
Onde estou errando?
Imagino que se acertar para o primeiro produto, os outros 18 sairão corretamente.
A DI é única para toda a nota, tanto que o despachante queria que colocasse apenas em Dados Adicionais, mas o Sefaz não permite mais.
Estou usando o ACBrNFeMonitor2 versão 0.8.2.3 CAPICOM, se isso for relevante...
Muito obrigado por qualquer ajuda.