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Tudo que mgmobile postou

  1. Boa tarde, pode me ajudar com essas questão?
  2. Boa tarde, Estou enfrentando um problema na homologação do boleto Santander. O banco rejeitou a remessa e solicitou a inserção do código de juros de mora 5, conforme imagem abaixo. Você poderia me ajudar com essa questão? cb240208.rem BOLETOS.TXT
  3. @Juliomar Marchetti Obrigado.
  4. Boa tarde, Um cliente entrou em contato informando que o sistema do banco solicitou uma alteração em nosso sistema para atender à nova regra de Fator de Vencimento FEBRABAN. Para esclarecer essa nova regra, eles nos enviaram o seguinte link: Documentação SENIOR - Fator de Vencimento FEBRABAN https://documentacao.senior.com.br/noticias/2025/2025-01-29-fator-vencimento-febraban.htm Segundo o cliente, a gerente informou que essa regra será aplicada a todos os bancos. Você poderia nos ajudar com essa questão?
  5. Bom dia, Estou enfrentando um problema com o XML de notas fiscais canceladas. Quando cancelo uma nota fiscal no meu ERP, o sistema atualiza o XML, porém, ao baixar o arquivo da SEFAZ Nacional, ele está vindo com o código cStat=100 (Autorizado o uso da NF-e), quando o correto seria cStat=101 (Nota cancelada com sucesso). Em anexo, envio o XML que deveria estar cancelado, mas consta como autorizado. Poderiam me auxiliar na resolução desse problema? Aguardo um retorno. 31241213971162000119550010000028011009928015.xml
  6. @Daniel InfoCotidiano Boa tarde, o número de posto é 16
  7. @Daniel InfoCotidiano Boa tarde, seguem as informações necessárias: Conta: 72602 Digito conta: 8 Agencia: 0218 Digito agencia: 0 Código cedente: 72602
  8. Boa tarde, Estou enfrentando dificuldades na emissão do boleto para o banco Sicredi. O suporte do banco enviou um arquivo de crítica de remessa, onde parece haver um erro com o dígito verificador calculado. Poderia me orientar sobre como proceder? Agradeço pela atenção. Segue em anexo o arquivo de remessa, o arquivo de crítica, e um excel passado pelo banco para auxiliar com a configuração. boletosicredi.zip
  9. Complemente, estou anexando o arquivo boleto.txt BOLETOS.TXT
  10. Anexei 2 arquivo de remessa , 1 colocando 60 dias e outra deixando zerado o campo. Mesmo assim o campo 224 está vindo zerado, questionei o o suporte do banco, apenas eles pedem para ser informado o codigo da baixa no campo 224. cb151002.rem cb151001.rem
  11. Aneixei a documentação correto agora. Mesmo informando a data para baixa está sendo baixado automaticamente no seguinte, pois o campo está vindo zerado. Particularidades CNAB240.pdf
  12. Segue a documentação que o banco envio: A remessa está sendo aceita, o que está acontecendo que 1 dia após o vencimento ele é dado baixa automaticamente no sistema do banco Layout1.pdf
  13. Acredito que a tag DataBaixa não se aplica a este cenário, uma vez que ela se refere à informação de uma data específica. O banco solicita um código para baixa/devolução, sendo necessário informar os códigos 1, 2 ou 3, conforme o anexo..
  14. Boa tarde, Estou enfrentando dificuldades na emissão do boleto. O suporte do banco informou que, no Segmento P, na posição 224, deve ser incluído o código 1, 2 ou 3, conforme o screenshot anexado. Poderia me orientar sobre como proceder? Agradeço pela atenção. cb101003.rem BOLETOS.TXT
  15. Entendi, Muito obrigado pela ajuda.
  16. Realizamos o ajuste necessário, o qual foi bem sucedido. Obrigado pela ajudar. Contudo, tenho uma dúvida: em situações similares, é necessario destacar as informações referentes ao IPI na nota fiscal em formato PDF?
  17. NFE_126.txt Realizei o ajuste conforme as orientações, mas ao tentar emitir a nota fiscal, recebi a mensagem de erro (xMotivo=Rejeicao: Total do IPI difere do somatório dos itens). Anexo o arquivo INI para revisão. Poderiam, por favor, auxiliar nessa questão?
  18. Bom dia, podem me ajudar nessa questão . Recebemos a comunicação do contador do nosso cliente a respeito de uma inconsistência no destaque do IPI de devolução. Segundo informado, o valor correto a ser exibido deveria ser o total do IPI devolvido, e não o total do IPI normal. Anexei a imagem da consulta na SEFAS que demonstra o erro mencionado. Verificamos na documentação do ACBR a tag vIPIDevol=, que pode solucionar a questão. Contudo, ao realizar a alteração, ainda persiste um erro na emissão da nota, conforme evidenciado no arquivo TXT anexo. Agradeço a atenção e aguardo orientações sobre como proceder. NFE_126.txt
  19. Estamos enfrentando dificuldades na configuração da impressora ZDesigner ZD220 203 dpi ZPL. Os problemas identificados são os seguintes: A impressão realizada pela ferramenta ETQTeste apresenta-se apagada, conforme evidenciado na Imagem 1. Ao tentar imprimir etiquetas através do ACBRMonitorPlus, a impressora para na metade da etiqueta, sem gerar impressão, conforme mostrado na Imagem2. Anexo o arquivo etiqueta.txt gerado pelo sistema para análise. Ressalto que já foram trocados a tinta e as bobinas de etiqueta, e o técnico responsável confirmou que não há problemas na impressora ou na sua configuração. etiqueta.txt
  20. resolvido, cliente se enganou, pois estava digitando o valor errado mesmo.
  21. O contador está auxiliando e todo o processo está correto segundo o contador ,porém essa mensagem de retorno não está fazendo sentido para nois.
  22. Então é exatamente isso que estamos fazendo, porém está aparecendo essa mensagem "NF-e de devolução com valor total superior à NF-e devolvida."
  23. Estou lidando com uma situação em que precisamos realizar uma devolução parcial de uma nota fiscal de origal tem que 6 itens. devolver apenas 1 item. Como proceder nunca questão dessa? O contador informou que deveria fazer uma nota com o mesmo valor do item da nota de origem, e o valor do item da nota de origem estão batendo
  24. Bom dia, Estou enfrentando um problema ao emitir uma NFe de devolução parcial, pois está retornando a rejeição 545: "NF-e de devolução com valor total superior à NF-e devolvida." Poderiam, por gentileza, me auxiliar com essa questão? Agradeço desde já pela atenção. NFE_248.txt
  25. carteira está preenchido e ta correto tambem.
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