
Alan Matos
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Bom dia! O arquivo gerado na hora da Redução Z deve possuir todos os registros ou apenas os Registros R? No caso de precisar de todos os registros, o P2 e o E2 devem conter todos os produtos ou apenas os movimentados pelo ECF respectivo naquela data? Obg.
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Nos clientes onde isso ocorre, acontece com todas as notas! Porém, na grande maioria dos clientes, isso nunca acontece! Na reimpressão, uso o seguinte: var Arquivo:string; begin arquivo := qrnfe.fieldbyname('XMLPATH').asstring; ACBrNFe1.NotasFiscais.Clear; ACBrNFe1.NotasFiscais.LoadFromFile(Arquivo); ACBrNFe1.NotasFiscais.Imprimir; end;
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Estou com um problema parecido, no meu caso, quando imprime após o envio imprime correto, mas se precisar de uma reimpressão do DANFE aí sai a mensagem "Sem valor fiscal" Obs: Isso só ocorre em alguns clientes embora todos usem a mesma versão do sistema. Agradeço a quem puder me apontar o caminho!
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Inscrição Estadual Do Destinatário Isento
Alan Matos replied to Milton Nova Junior's tópico in ACBrNFe
Agora, o erro retornado mudou para "IE Não cadastrada" Muito intrigante, entendo que a Câmara Municipal é isenta, se eu informo como tal, retorna o erro de falta de IE. Descobri (no site da SEFAZ) um número que supostamente é a IE da tal Câmara Municipal, se informo, o erro muda para "IE Não cadastrada". Entendo mais nada! Alguém pode me apontar um caminho? obg! -
Inscrição Estadual Do Destinatário Isento
Alan Matos replied to Milton Nova Junior's tópico in ACBrNFe
Depois de realizar pesquisa descobri que a tal Câmara Municipal possui IE. Perfeita a dica do Isaque! Obg! -
Inscrição Estadual Do Destinatário Isento
Alan Matos replied to Milton Nova Junior's tópico in ACBrNFe
Estou com o mesmo problema que o RodrigoPandini citou aí acima. O CNPJ para o qual estou emitindo é de uma Câmara Municipal, preencho o indIEDest com inIsento e o erro persiste! Alguma outra coisa que devo verificar? -
Devolução / Troca de Mercadorias no PDV
Alan Matos replied to fabiane_vieira's tópico in Dúvidas Gerais sobre o ACBr
Meu caros, Ainda com relação a Troca, sei que tem que gerar uma NFe de entrada e referenciar o Cupom na mesma, estou certo? A dúvida: posso referenciar mais de um CupomFiscal na Mesma NFe, nestes casos de troca? Outra pergunta, nestes casos de troca, sendo que a venda foi feita no ECF, muitas vezes sem a identificação do cliente (venda a vista no supermercado), quem deve ser o "destinatário" da NF-e? -
Pois bem, Regys, a questão é que essa exigência só me foi imposta já durante os testes... Dai, com um misto de insegurança (era a primeira homologação) e por não querer confrontar o homologador, acabei improvisando para atendê-lo, agora, quase chegando a época de fazer nova homologação estava a procura de uma solução mais elegante! Enfim, vou deixar sem, e se o homologador exigir novamente, vamos novamente de improviso! Obg.
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Aproveitando o tópico, olhei no demo do ACBrECF e não vi uma forma de incluir na Identificação do PAF a lista de ECFs compatíveis, alguém poderia me dar uma dica de como posso fazer isso? Só para esclarecer, o homologador exigiu isso, mesmo não existindo essa obrigatoriedade na ER. Ele exigiu que no final do relatório de Identificação do PAF fosse impresso a lista de ECFs compatíveis com o PAF, por marca. Lista idêntica a que vai no Laudo. Como não encontrei uma forma elegante de enviar isso pelo método PafMF_RelIdentificacaoPafECF() e no desespero para atender ao homologador acabei improvisando, e agora estava querendo "corrigir" isso. Agradeço desde já. Alan Matos
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Obg. a todos pelas informações prestadas. Vou testar isso e depois dou um retorno para ficar documentada a solução. Abs.
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Hum... vou dar uma olhada nisso! O que acho estranho é que depurei linha a linha, e as informações do PAF ( ECF,s autorizados, lista de executáveis, Numero do Laudo, etc) são enviadas porém a única destas informações que é impressa é o Numero do Laudo. PS.: Mesmo que seja este o comportamento padrão do ECF (emitir uma Leitura-X antes do relatório gerencial) as informações passadas como parâmetro não deveriam ser impressas normalmente?
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Meus caros, Estou com um probleminha com o item Identificação do PAF. Esse item funciona perfeitamente com as impressoras térmicas, porém, fui instalar o software em um cliente que ainda tem uma Daruma FS-345 e, sempre que peço uma Identificação do PAF ela emite uma Lleitura X, e em seguida o cabeçalho da identificação do PAF e mais nada. Emiti uma Identificação do PAF usando o ECFTeste.exe e aconteceu a mesma coisa! Alguém tem uma dica de como resolver isso?
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Olá meus caros, Por esses dias fui credenciar o meu aplicativo na SEFAZ-CE (ainda não credenciei em nenhuma outra UF) e uns dias após protocolar os documentos recebi um e-mail que me solicitava o seguinte: 1 - O Anexo III - Termo de Autenticação de Arquivos Fontes e Executáveis deve-se observar na parte da Declaração para preenchimento correto a cláusula décima terceira, inciso V do Convênio ICMS 15/2008 (estamos também enviando em anexo). Com relação a esse item 1, verifiquei que eu havia preenchido o formulário de forma incorreta na parte da declaração, que pede o seguinte: Nos termos da legislação vigente e para fins de credenciamento do Programa Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) acima identificado, declaro ter realizado as seguintes autenticações: 1) dos arquivos fonte e dos correspondentes arquivos executáveis do referido programa aplicativo, produzindo os códigos autenticadores gerados pelos algoritmos “MD-5” e “RIPMED 160” relacionados no arquivo texto denominado ______________________.TXT, o qual também foi autenticado pelo mesmo processo e gerou o seguinte código “MD-5”:____________________, conforme previsto na alínea “b” do inciso I da cláusula nona do Convênio ICMS 15/08; 2) dos arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos na Especificação de Requisitos do PAF-ECF, ER-PAF-ECF, produzindo os códigos autenticadores gerados pelos algoritmos “MD-5” e “RIPMED 160”, relacionados no arquivo texto denominado _____________. TXT, o qual também foi autenticado pelo mesmo processo e gerou o seguinte código MD-5:_______________, conforme previsto na alínea “e” do inciso I da cláusula nona do Convênio ICMS 15/08. O item 1) eu preenchi corretamente, já o item 2), eu não sei exatamente o que tenho que por aí, já que o meu homologador não fez uma lista separada dos executáveis, ele os incluiu no arquivo que usei para preencher o item 1) da declaração. Alguém pode me dar uma luz? Ps.: Sei que tenho esses executáveis no no arquivo md5.txt referente ao requisito IX do roteiro de homologação, que, inclusive é utilizado para gerar o MD5 que é impresso no cupom fiscal, seriam essas informações que eu deveria utilizar neste item 2 da declaração? Outra coisa, a Sefaz-CE também solicitou: 2 - Os arquivos eletrônicos (MD-5's gerados e assinatura digital do Laudo Técnico) em mídia óptica. Os arquivos eletrônicos MD5 imagino que sejam esses dos quais falávamos, agora, a assinatura digital do Laudo Técnico, o que seria isso? Grato por qualquer esclarecimento. Alan Matos
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Meus caros, quando o ECF estiver indisponível, o PAF-ECF deve possuir uma tela para DIGITAR as notas ao consumidor, correto? Agora a pergunta: o que significa esse digitar? As informações dos produtos, por exemplo, não poderão ser buscadas no banco de dados, e o usuário terá que digitar tudo, é isso? Ou eu posso construir uma janela parecida do com a da NFe, onde, ao ser informado o código do produto todas as informações daquele produto são buscadas na tabela de cadastro, e já ir sub-totalizando a nota, calculando o valor dos impostos e tal? Para utilizar essa opção o cliente precisa possuir bloco de venda a consumidor? ( Os clientes dizem que o sefaz-ce não liberam mais a confecção deste tipo de bloco) E, para quem homologou agora a poucos dias, preciso fazer uma tela para o modelo 1 e 1A ou só a do Modelo D resolve? Obrigado a todos e Desculpem-me a falta de informação e as perguntas bobas!
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Valeu, regys.silveira! Assim ficou fácil! No formato do SPED tá resolvido! Agora, no formato do SINTEGRA? além dos campos citados no ER 1.11, in verbis, ("Manual de Orientação do Convênio 57/95, devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e os registros tipo 10, 11, 75) Assim, além dos 10, 11, 75 quais outros registros preciso incluir? obg! Desculpem está perguntando assim é que não conheço quase nada do SINTEGRA e estou precisando gerar o "vendas do período" com uma certa urgência! Abraço!