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Amarildo de Matos

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Tudo que Amarildo de Matos postou

  1. boa tarde acesse esse link https://projetoacbr.com.br/#solucoes
  2. Bom dia.. Silvio Ent_Envia.. é o arquivo para gerar nfe De uma olhada nesse link https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ComandosdoObjetoNFENFCe.html ent_Envia_35200217382948000151550010000022681158235554.txt
  3. boa tarde.. silvio.. esse tutorial se refere a desenvolver o xml do nfe, ou sobre como funciona o sistema , como fazer uma nota?
  4. Bom dia estou te mandando um exemplo de xml, mas se puder mandar o xml gerado para verificar ele. da uma comparada, ai.. valeu MODELO_NFCE_XML.XML
  5. bom dia eu nao utilizo mais capicom.. abaixo vou mandar uma copia de como eu configuro
  6. bom dia.. verifique se o xml que voce esta recebendo nessa consulta esta completa com todas as informacoes.
  7. boa noite.. provalmente é algo que nao esta batendo no xml. verifique no site da issonline, se eles consegue modelos xml, ou mande email para eles. com esses modelos ou manual, acho que poderei ajudar..
  8. boa noite.. vou te mandar a minha configuracao que tenho no acbrmonitor, e acho que na dll vai dar certo tambem. uso essa configuracao no RS e SP
  9. bom dia..tudo bem.. vou dar aqui o que fizemos e implamatmos no nosso erp Na Nfe, temos a tela, que digita as notas fiscais Na Nfce - temos o cupom eletronico que faz as digitacoes sao duas telas separadas. no entando, temos um outro programa, que na nossa linguaguem podemos chamar de wdk, wdl, ou em outras de dll em que toda a rotina do xml, é feita . e ai tudo é por configuracao. se os dados, vem da tela de notas, ja temos uma condicao que é 55, se os dados vem da tela de cupom, ja temos uma condicao que é 65 o restando, vai ter perguntas, se é um ou outro. acho que esse é o caminho. valeu qualquer coisa estamos ai.
  10. bom dia.. vou falar da minha experiencia aqui com clientes. depois que voce faz o encerramento , indepedente de qual sistema, acbr, ou do emissor da receita, ela estara encerrada e nao ira mais aparecer.
  11. bom dia.. voce tem como mandar o xml para analise.
  12. boa tarde.. provalmente esse cliente realmente deve estar com problemas na inscricao, ou a inscricao nao foi informada corretamente. nesse caso, entre em contato com esse cliente ou com o contador dele para esclarecer.
  13. opa.. muito estranho mesmo.. voce esta com a ultima versao do Acbr, atualizada, os schemas atualizados?
  14. bom dia.. a principio cOrgao 91 esta correto. em vez de homologação.. faz essa confirmacao e ciencia em producao. valeu
  15. boa noite.. olhando o seu xml, nao esta contendo os dados do retorno, do protocolo e da autorizacao. verifique se esse xml de retorno, nao esta levando para outro lugar. olhando
  16. bom dia.. voce ja conversou com seu contador sobre esse assunto, normalmente se eles nao sabem , eles entra em contado com a fiscalizacao.
  17. boa tarde.. eu achei um exemplo nesse link https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360006527234-Como-emitir-uma-NFC-e-conjugada-com-ISS- espero que ajude.. valeu XML NFCe 4.0 com Serviço - Brasília DF.xml
  18. Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.
  19. Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.
  20. boa tarde rogerio.. umas das providencias, sim é atualizar o acbr.. Muito importante sempre manter atualizado. valeu
  21. bom dia.. tem como mandar o Xml gerado e o log de retorno. Obrigado
  22. bom dia.. http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx o seu cliente pode entrar nesse site, consultar a nota. e tera a opcao de baixar o xml manualmente, com o certificado
  23. Boa tarde.. tem como mandar o xml, e tambem o log de retorno para analise?
  24. boa tarde.. vou dizer o que fazemos no nosso sistema de Erp-Matos, que ja desenvolvemos ha muitos anos, e temos varios representantes e clientes. trabalho com ferramenta Windev-Webdev-Mobile, mas isso se aplica a qualquer linguaguem. No nosso banco de dados, temos uma tabela chamada, xml_nfe, xml_cte,etc.. quando o cliente trasmite a nota fiscal, essa nota fiscal , ja fica no banco de dados. e ai voce tem varias opcoes..: 1. no nosso o cliente, entra no comeco do mes, e clica em enviar xml para contador, e ele automaticamente le o banco , pego o xml e mando para contador.(isso pode ser feito 1 vez por mes ou todo o dia) outra opcao que voce pode fazer, é criar uma pagina na internet , em que la estarao todos os xmls feitos, pois voce pode pegar o xml, e mandar por ftp para la.. isso é uma opcao que estou desenvovlendo para nossos clientes e representantes. espero ter ajudado. valeu.
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