Pedro_Manoel
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boa tarde. Juliana, pela linha digitavel foi possivel fazer o pagamento da parcela mas pelo codigo de barras não... então colocamos uma função que faz o desenho do codigo de barras, com isso foi possivel fazer o pagamento do boleto pelo codigo de barras e linha digitavel perfeitamente... se vc quiser que eu anexo a função para analize me avise.. eu postei em outro topico o leiaut do boleto com algumas alterações para homologação da caixa vc conseguiu dar uma analizada nele para disponibilizar para todos..... Sem mais Desde ja Agradeço.
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BOA TARDE A TODOS.. ESTOU COM UM PROBLEMA MTO SERIO COM OS BOLETOS DA CEF (SOCOB) , USANDO O QUIQREP PARA IMPRESSAO E LAYOUT PADRÃO... A LINHA DIGITAVEL FICA CERTINHA MAS O COD DE BARRAS NÃO PASSA NAS LEITORAS... ALGUEM JA TEVE ESTE PROBLEMA CASO SIM ME AUXILIE ESTOU NO AGUARDO.... SEM MAIS
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boa tarde Juliana {Montando Campo Livre} CampoLivre := ANossoNumero + ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia + ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente; não tem necessidade de fazer isso na montagem do campo livre pq o certo do cod do cedente é ser AAAAOOOCCCCCCCC A agencia O operacao C cod cedente com isso a montagem do campo livre esta certa. caso contrario o campo Agencia/Cod Cedente estaria errado pq o copy é a partir da posicao 5 que é pulando o cod da agencia.
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bom dia no caso da CaixaEconomica quantos dig são o cod do cedente pq o que o banco nos passa 16 digitos exmplo: 3127870000001047 o certo seria sem os 4 primeiros que é a agencia ficando somente 870000001047 sem mais estou no aguardo...
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Erro no Retorno Caixa Economica Federal SICOB
Pedro_Manoel replied to Pedro_Manoel's tópico in ACBrBoleto
Bom dia! segue as correções SICOB e Economica, em ambos foram feitas as verificações de pessoa fisica ou juridica eu estou com um problema meio grave eu uso para geração do boleto o quiq rep. e o cod de barras não esta lendo... pelo banco mas a linha digitavel esta correta.. caso alguem tenha passado por isso e saiba como resolver me avise!! sem mais. ACBrCaixaEconomica.pas ACBrCaixaEconomicaSICOB.pas -
Bom dia ! Gostaria de saber se vc estão usando o Fort Repot ou Quiq pq eu estou com problema com o cod de barras do quiq o banco não consegue fazer a leitura do cod de barras.... eu fiz algumas alterações no layout do boleto para homologação da caixa .... foi colocado uma opção de colocar a logo da empresa no boleto...
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bom dia estou com o mesmo problema para o boleto sigcb. O banco não consegue fazer a leitura do cod de barras alguem ja teve este problema??? sem mais desde ja agradeço.
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qual o topico ? que vc esta falando
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boa tarde !! estou fazendo a Homologação dos boletos da caixa economica federal. eu passo o layout (padrão) na impressao do boleto e e modelo de ACBrCaixaEconomica. O boleto é impresso certo não corta o cod de barras e o tamanho esta certo mas a leitora de cod de barras não le o boleto, caso mandar pagar pela linha digitavel da certinho mas o cod de barras da problema alguem ja teve este problema.... sem mais estou no aguardo.
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Bom dia !! Alguem saberia me dizer oque são estes tipos de retorno ( TituloEmSer , toRetornoRecebimentoInstrucaoConcederAbatimento, toRetornoTituloSustadoJudicialmente)? desde ja agradeço.
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bom dia . Obrigado pela resposta.
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Boa tarde! Tem alguma propriedade que retorne o nosso numero formatado(nossonumero impresso no boleto), logo apos a geração do mesmo. pois na hora de processar o arquivo de retorno eu vou precisar ter o nosso numero salvo para comparar com o do retorno. desde ja agradeço . Sem mais
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codigo do ACBRBoleto. " rCNPJCPF := trim( Copy(ARetorno[1],19,15)) ; rCNPJCPF := RightStr(rCNPJCPF,14) ; with ACBrBanco.ACBrBoleto do begin if (not LeCedenteRetorno) and (rCNPJCPF <> OnlyNumber(Cedente.CNPJCPF)) then raise Exception.Create(ACBrStr('CNPJ\CPF do arquivo inválido')); " quando ele verifica a variavel rCNPJCPF com o que foi passado de parametro da erro pq a variavel é preenchida com as 14 posições do retorno que preenche com 0 a esquerda caso for um cpf numca vai ser validado. if lenght(Cedente.CNPJCPF)>11 then begin rCNPJCPF := trim( Copy(ARetorno[1],19,15)) ; rCNPJCPF := RightStr(rCNPJCPF,14) ; end else begin rCNPJCPF := trim( Copy(ARetorno[1],22,11)) ; rCNPJCPF := RightStr(rCNPJCPF,11) ; end; with ACBrBanco.ACBrBoleto do begin if (not LeCedenteRetorno) and (rCNPJCPF <> OnlyNumber(Cedente.CNPJCPF)) then raise Exception.Create(ACBrStr('CNPJ\CPF do arquivo inválido'));
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[Resolvido] Erro de pacote requerido (soaprtl)
Pedro_Manoel replied to Pedro_Manoel's tópico in ACBrNFe
Deu certo pessoal eu removi e instalei novamente e deu certo... mto obrigado -
Precisei formatar a minha maquina. e agora estou instalando novamente os compomentes quando eu vo compilar o ACBRNFE ele apresenta este erro em anexo
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não estou conseguindo passar cst 041 para um serviço
Pedro_Manoel replied to Pedro_Manoel's tópico in ACBrNFe
"Na verdade o componente para Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é o ACBrNFSe e não o ACBrNFE." eu poderia usar o acbrnfe para emissao de nfe conjugada e somente serviço. Pq é nela que eu estou tendo o problema que no item que é "Serviço" esta levando uma cst na danfe mas no XML não aparece inf de cst ja olhei o codigo mas não passa inf para situação tributaria.. sem mais, desde ja agradeço -
No validador no Sped PIS COFINS esta dando erro
Pedro_Manoel replied to Pedro_Manoel's tópico in ACBrSPEDPisCofins
boa tarde mto obrigado pela ajuda, eu ja estava ficando quase loko com este erro deve ser por isso que eu não consegui encontrar o erro antes .... sobre o new tiro de todos os registros..... obrigado. -
No validador no Sped PIS COFINS esta dando erro
Pedro_Manoel replied to Pedro_Manoel's tópico in ACBrSPEDPisCofins
este é o arquivo gerado.. |M200|343,59|0,00|0,00|343,59|0,00|0,00|343,59|0,00|0,00|0,00|0,00|343,59| |M210|01|293040,02|20823,48|1,65|||343,59|0,00|0,00|0,00|0,00|343,59| |M600|1582,58|0,00|0,00|1582,58|0,00|0,00|1582,58|0,00|0,00|0,00|0,00|1582,58| |M610|01|293040,02|20823,48|0,00|||1582,58|0,00|0,00|0,00|0,00|1582,58| eu passei na mão a aliq de cofins mas mesmo assim ele passo zerado... eu não achei de onde ele faz isso.... estou no aguardo.... -
No validador no Sped PIS COFINS esta dando erro
Pedro_Manoel replied to Pedro_Manoel's tópico in ACBrSPEDPisCofins
bom dia seguem abaixo os registros M200,M210,M600,M610... eu estou passando a aliquota de pis e cofins mas ele so leva para o arquivo a aliq de pis a de cofins fica em branco.... eu dei uma olhada no demo e esta igual. desde ja agradeço // só é usado pra empresas lucro real with RegistroM200New do begin {02} VL_TOT_CONT_NC_PER := StrToCurr(FormatCurr('#####0.00',(vlBcPis*aliqpis)/100)); {03} if vlcredNC =0 then VL_TOT_CRED_DESC := 0 else VL_TOT_CRED_DESC := vlcredNC; {04} VL_TOT_CRED_DESC_ANT := 0; {05} VL_TOT_CONT_NC_DEV := StrToCurr(FormatCurr('#####0.00',(vlBcPis*aliqpis)/100))-vlcredNC; {06} VL_RET_NC := 0; {07} VL_OUT_DED_NC := 0; {08} VL_CONT_NC_REC := StrToCurr(FormatCurr('#####0.00',(vlBcPis*aliqpis)/100))-vlcredNC; {09} VL_TOT_CONT_CUM_PER := 0; {10} VL_RET_CUM := 0; {11} VL_OUT_DED_CUM := 0; {12} VL_CONT_CUM_REC := 0; {13} VL_TOT_CONT_REC := StrToCurr(FormatCurr('#####0.00',(vlBcPis*aliqpis)/100))-vlcredNC; // só é usado pra empresas lucro real with RegistroM210New do begin {02} COD_CONT := ccNaoAcumAliqBasica; {03} VL_REC_BRT := vlBC; {04} VL_BC_CONT := vlBcPis; {05} ALIQ_PIS := aliqpis; {06} QUANT_BC_PIS := 0; {07} ALIQ_PIS_QUANT := 0; {08} VL_CONT_APUR := StrToCurr(FormatCurr('#####0.00',(vlBcPis*aliqpis)/100)); {09} VL_AJUS_ACRES := 0; {10} VL_AJUS_REDUC := 0; {11} VL_CONT_DIFER := 0; {12} VL_CONT_DIFER_ANT:= 0; {13} VL_CONT_PER := StrToCurr(FormatCurr('#####0.00',(vlBcPis*aliqpis)/100)); end; end; ///cofins with RegistroM600New do begin {02} VL_TOT_CONT_NC_PER := StrToCurr(FormatCurr('#####0.00',(vlBcCofins*aliqCofins)/100)); {03} if vlcredNC =0 then VL_TOT_CRED_DESC := 0 else VL_TOT_CRED_DESC := vlcredNC; {04} VL_TOT_CRED_DESC_ANT := 0; {05} VL_TOT_CONT_NC_DEV := StrToCurr(FormatCurr('#####0.00',(vlBcCofins*aliqCofins)/100))-vlcredNC; {06} VL_RET_NC := 0; {07} VL_OUT_DED_NC := 0; {08} VL_CONT_NC_REC := StrToCurr(FormatCurr('#####0.00',(vlBcCofins*aliqCofins)/100))-vlcredNC; {09} VL_TOT_CONT_CUM_PER := 0; {10} VL_RET_CUM := 0; {11} VL_OUT_DED_CUM := 0; {12} VL_CONT_CUM_REC := 0; {13} VL_TOT_CONT_REC := StrToCurr(FormatCurr('#####0.00',(vlBcCofins*aliqCofins)/100))-vlcredNC; with RegistroM610New do begin {02} COD_CONT := ccNaoAcumAliqBasica; {03} VL_REC_BRT := vlBC; {04} VL_BC_CONT := vlBcCofins; {05} ALIQ_COFINS := aliqCofins; {06} QUANT_BC_COFINS := 0; {07} ALIQ_COFINS := 0; {08} VL_CONT_APUR := StrToCurr(FormatCurr('#####0.00',(vlBcCofins*aliqCofins)/100)); {09} VL_AJUS_ACRES := 0; {10} VL_AJUS_REDUC := 0; {11} VL_CONT_DIFER := 0; {12} VL_CONT_DIFER_ANT:= 0; {13} VL_CONT_PER := StrToCurr(FormatCurr('#####0.00',(vlBcCofins*aliqCofins)/100)); end; end; -
No validador no Sped PIS COFINS esta dando erro
Pedro_Manoel replied to Pedro_Manoel's tópico in ACBrSPEDPisCofins
Obrigado pela resposta verdade no arquivo não tinha a aliq de cofins coloquei na mão salvei, paro de dar os erros... Mas estou com problema, eu estou passando a aliqcofins(%) no bloco mas ele não esta passando a inf para o registro ... O meu calculo de pis cofins não é por unidade então teria que passar a aliq em %.... Pelo que eu estou vendo ele esta entendendo que calculo fosse por unidade mas não é, as inf estão corretas e mesmo assim ele passa zerado a aliq.... Vc ja teve este problema ?? Desde ja agradeço... MODERAÇÃO:Favor não postar com todas as letras em MAIÚSCULO, como se estivesse com o Caps Lock ligado. Assim parece que está gritando. -
No validador no Sped PIS COFINS esta dando erro
Pedro_Manoel replied to Pedro_Manoel's tópico in ACBrSPEDPisCofins
boa tarde obrigado pela resposta, mas quando eu não passo o M610, ele da outro erro que o registro filho do M600 não foi gerado..... e a minha base de dados só tem inf com cstpis e cstcofins 01 estou no aguardo. -
No validador no Sped PIS COFINS esta dando erro
um tópico no fórum postou Pedro_Manoel ACBrSPEDPisCofins
estou com este problema e não consigo resolver estou colocando a tela de erro.... -
EMBarbosa valeu ....eu atualizei o ACBR e este erro foi corrigido.... mas pintou um outro problema..no m200 campo VL_TOT_CONT_NC_PER (02) eu estou passando '0' pq a minha empresa é lucro presumido (cumulativo), e ele esta levando informação sozinho...sem eu passar.... caso mais alguem ja tenha tido este problema. estou no aguardo.
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boa tarde estou com um problema pois o meu arquivo esta gerando o registro m211 e m611 sendo que não poderia pq a minha empresa não é cooperativa e eu não estou passando os registros em momento algum esta gerando sozinho no registro 0000 no campo 13 IND_NAT_PJ eu estou passando 00 ...sendo que para entrar no m211 teria que passar 01 neste campo.... alguem ja teve este problema.... feliz 2012 a todos..... desde ja agradeço
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boa tarde ... sim notas de entrada são de compras... vc pode usar tando a consolidada quando a individual ... pelo que eu pesquisei todos estão preferindo o modo individual pq ele leva mais inf ao arquivo...tanto um quanto o outro vão esta certos...