Senhores, bom dia. Estou finalizando a implementação do SAT baseado no PDV que já possuímos. Mas estou com algumas duvidas.
1º Quando o usuário solicita a Abertura do Cupom ( CF-e ) eu permito que o usuário informe os itens da Venda, apenas gravo no bando de dados, não envio nada para o SAT. Isso esta correto ? Caso esteja se o usuário cancelar essa venda devo enviar alguma informação para o SAT ?
2º Quando o item e cancelado pode ser excluído do banco de dados eu deve permanecer na venda para ser gerado no XML que será enviado para o SAT ?
3º Após finalizar o processo de informar os itens e selecionara a forma de pagamento eu gero o xml e envio para o SAT. Esse procedimento esta correto ?
4º Se o retorno do SAT for positivo imprimo o cupom fiscal eletrônico, leio o XML retornado pelo SAT e regravo a venda com os dados fornecidos pelo SAT.
5º Se o SAT retornar o XML com erro, qual o procedimento correto ? Cancelar a venda ?