Conversando com o fabricante ele me informou que a rejeição:
251 - Certificado enviado não confere com o escolhido na declaração de posse
Ocorre quando ao vincular o serial do equipamento marca-se certificado ICP.
O Correto é marcar a primeira opção.
Vou testar e informo se esta correta a informação.
Não localizei esta nota no site da FEBRABAN, sera que isso serve para os demais bancos?
Cobrança sem Registro:
Em atendimento à determinação da FEBRABAN, a partir de 01/06/2015 os novos clientes do produto cobrança não terão disponível a modalidade simples sem registro para emissão de boleto.
Os clientes que atualmente já possuem o convênio/contrato com a Cooperativa ainda terão esta opção de modalidade disponível até 01/06/2016. Contudo, recomendamos a utilização da modalidade simples com registro, por se tratar de uma modalidade que permite o maior controle por parte da empresa, além de oferecer uma maior flexibilidade para alterar e gerar instruções sobre os boletos emitidos.
Juntando estas respostas de nossos profissionais deste forum:
A resposta acima de Designerba
A resposta no post de Régys Silveira
NN - Não tributado,
FF - Substituicao tributária,
II - Isento
SN - Serviço não tributado,
SF - Serviço Substituição Tributária,
SI - Serviço Isento
Tributados e Serviço com alíquota
- Por Valor da aliquota, Ex: '18', '12,00' '2,56'
- Por Valor da Aliquota especificando o Tipo como sufixo (T = ICMS, ou S = ISS), Ex: '18T', '2,5S'
- Por Indice, adicione o prefixo 'T', Ex: 'T01', 'T03', 'TA', 'TT01' ( o indice deve ser no mesmo formato retornado pela propriedade "Aliquotas[n].Indice" (que varia para cada modelo de ECF) )
A resposta no post de Juliomar Marchetti
Nada de CST, lá você vai informar as aliquotas da mercadoria
pois é venda no balcão então só tem uma forma de tributar
Venda consumidor final então será informado para a ecf o indice ou as opções disponiveis
por exemplo T17 ou 17T ou S4 ou 4S ou F, N, I
A resposta de André Ferreira de Moraes
Citando o exemplo de SP http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br/guia_procedimentos_ecf_09.shtm#2
Sendo assim, em São Paulo, o ECF deverá ser programado com as alíquotas normais dos produtos comercializados pelo estabelecimento (7%, 12%, 18% ou 25%) ou "F", no caso de mercadoria sujeita à Substituição Tributária, "I", no caso de mercadoria Isenta, ou "N", no caso de mercadoria não tributada. Contudo, não será considerado o imposto calculado pelo ECF. O imposto será apurado pela sistemática do Simples Nacional.
A Resposta de Elton em
Citando as tabelas de relações entre CST x CSON na emisao do Cupom
http://www.spedbrasil.net/forum/topics/correla-o-cst-x-csosn-tabela-origem-nova-2013
http://www.contabeis.com.br/forum/arquivos/TABELA%20CORRELACAO%20CFOP%20X%20CST-PIS%20COFINS%20x%20CST%20ICMS.xls
A Pergunta de Daniel Paixao citando um exemplo feito em delphi no mesmo post de Elton
if (TDesktop.EmpresaTrabalho.SimplesNacional) then
begin
case StrToInt(CSOSN) of
101,102:SituacaoTributaria := ttTributado;
201,202,203,500:SituacaoTributaria := ttSubstituicao;
300:SituacaoTributaria := ttIsento;
400:SituacaoTributaria := ttNaoIncidencia;
end;
end
else
case StrToInt(CST) of
00:SituacaoTributaria := ttTributado;
40:SituacaoTributaria := ttIsento;
41:SituacaoTributaria := ttNaoIncidencia;
60:SituacaoTributaria := ttSubstituicao;
else
SituacaoTributaria := ttNaoIncidencia;
end;
Ficou claro que, produtos com Substituição Tributária é diferente de produtos tributados
Agradeço ao Elton pela atenção, irei posta abaixo o metodo utilizado para caso alguem necessite tambem.
Modelo: MP-4000 TH FI (Bematech)
1º Instalar o programa winmfd2
2º Clicar Comunicação > Download > Memoria Fiscal
2.1. o Sistema irá gerar um arquivo com estenção MF
3º No programa Winmfd2 clique em arquivo > Relatório da Memoria Fiscal
4º Na tela que se abre, é só importar o arquivo MF gerado e escolher as opções de filtro.
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