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Juliana Tamizou

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Tudo que Juliana Tamizou postou

  1. Bom dia. A um bom tempo não são feitas mudanças nessa classe, o ideal quando banco não possui DV é informar 0, porém sua solução pode também ser implementada. Att.
  2. Bom dia @fernandoschulz Você poderia anexar um trecho do email do banco no qual eles validam o arquivo rejeitado pelo validador do site? Att.
  3. Bom dia. Pode ter relação com a carteira contratada pelo cliente, tente confirmar com o banco se seria este o motivo. Att.
  4. Boa tarde. Acredito que seja possível ajustar para manter a compatibilidade, iremos analisar. Att.
  5. Boa tarde. Ainda não foi feita, mas como é simples, vc pode ajustar no seu código até seja disponibilizado. Att.
  6. Boa tarde. Eu me referia ao manual de impressão de boletos que no caso seria este http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/ESP_COD_BARRAS_SIGCB_COBRANCA_CAIXA.pdf CARTEIRA: Informar SR para título da modalidade SEM REGISTRO ou RG para título da modalidade REGISTRADA. A informação referente ao tipo de carteira você deve setar em CaracTitulo. Att.
  7. Bom dia. Por favor anexe o log do ACBrMonitorPlus. Att.
  8. Bom dia Jeferson. Por favor anexe os logs do ACBrMonitorPlus. Att.
  9. Bom dia. Anexe o ent.txt e log para analise. Att.
  10. Boa tarde @marcos man Por favor anexe seu arquivo para analise. Att.
  11. Boa tarde. O manual que citei era referente a impressão dos boletos, seria possível conseguir este manual junto ao banco? Att.
  12. Boa tarde. Esta implementação segue o texto abaixo, extraído da página 14 do manual de CODBARRAS_SIGCB.pdf disponível no svn. 5.2.2 No campo CARTEIRA informar: RG - Para título da modalidade REGISTRADA SR - Para título da modalidade SEM REGISTRO Att.
  13. Boa tarde. De acordo com o trecho do manual citado por você, não se faz necessária a alteração proposta, uma vez que o Código do Cedente é a Conta Corrente. Att.
  14. Bom dia. Basta configurar o componente para a carteira e conta deste cliente e realizar a emissão dos boletos. Att.
  15. Bom dia. É preciso verificar esta informação junto ao banco. Att.
  16. Bom dia. Por favor anexe o manual utilizado como base para a alteração. Att.
  17. Boa tarde. Não existe nenhum documento, mas você verificar no próprio componente. Att.
  18. Boa tarde. Realmente, conforme sua análise, se faz necessária a correção. Att.
  19. Boa tarde. Ao analisar todos os códigos tanto no manual CNAB240 quanto no CNAB400, notei que um mesmo código tem descrições diferentes em ambos os manuais, por este motivo será necessária uma alteração maior para manter a compatibilidade nos dois casos. Att.
  20. Boa tarde. Vocêe pode informar a multa e mora diária no arquivo remessa sim. Att.
  21. Bom dia. Na vdd ainda não. Att.
  22. Boa tarde. O 12º digito é o nosso número, por este motivo ao ler o retorno só lemos as 11 posições. Att.
  23. Boa tarde. Estamos aproveitando para revisar alguns outros códigos, mas até o fim do dia de amanhã estará concluído. Att.
  24. Boa tarde. Ainda não foi analisado. Att.
  25. Boa tarde. Verifique se você informou a propriedade CodigoMora corretamente. Att.
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