Bom dia.
Estou utilizando o Acbr Boletos para geração dos boletos dos bancos, estou trabalhando com o componente com a opção de Distribuição por Cliente e obtive os seguintes erros para o banco SICREDI :
nossoNumero -> nesse campo informei para o Acbr o valor 2, o acbr montou no arquivo o código 232000027, mas ele esperava receber como valor 232000020
Eu verifiquei no manual do SICREDI esse ultimo digito se refere ao "Calculo DV Nosso Numero", segundo o SICREDI esse valor deveria ser ZERO nesse exemplo mas o Acbr gerou o valor 7 , porque ?
Além dessas 2 questões (nosso número e o DV Nosso Número) ele rejeitou esse campo também:
codUA -> No arquivo remessa foi informado 00 mas o esperado era 10, em qual campo do titulo eu passo essa informação ? Não encontrei no componente esse campo para informar esse código 10. Segundo o manual do SICREDI esse campo se refere ao valor do posto.
Coloco em anexo o boleto que o acbr gerou como exemplo e o arquivo remessa, os dados de Agencia / Código de Cedente que saiu no boleto : 2602.00.97514
Poderiam me ajudar por favor ?
boleto exemplo.pdf
230523163445.TXT