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RicardoVoigt

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Tudo que RicardoVoigt postou

  1. Eu acho q poderá se basear pela nota do fornecedor... Att Ricardo
  2. Como o @fernandocompels disse... para o 90-"Sem pagamento" agora deve informar vPag=0 Att Ricardo
  3. Valeu a tentativa... Não era esse o problema dele, atualizou a pasta e funcionou... Fechando o tópico... Att Ricardo
  4. Veja abaixo esse comentário do @Kiko Fernandes se te ajuda... Se não me engano, pelo que um contador me retornou, depois de emitida a NF-e da encomenda (com a CFOP 5922/6922), no ato final da venda vc emite outra NFe (pro mesmo cliente, óbvio...) mas com a CFOP 5116/6116, citando ou referenciando a primeira nota da encomenda... 5116 Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura Att Ricardo
  5. Aposto que está fazendo (errado) assim pag.add.tPag := fpSemPagamento; pag.add.vPag := 0; Acertei? Att Ricardo
  6. Essa duvida ja foi discutida em outros tópicos aqui no forum... indicado eh ir pra cima da sefaz, questionar pra ver o q respondem... Leia esse comentário, eh outra sugestão Att Ricardo
  7. Boa noite Acho q faltou configurar corretamente o componente pois esta na versão antiga... versao="2.00" Att Ricardo
  8. Qual IDE? qual eh a mensagem de erro? Att Ricardo
  9. Eu também estou nessa duvida... por enquanto so abri um campo pro cara digitar no cadastro de itens, junto do anp, e esse valor vai junto com o produto até a nota.... Vou deixar na mão dele a orientação de ver com contador ou na nota do fornecedor... Att Ricardo
  10. Leia a ultima versao da Nota Tecnica 2016.02... mudaram esse campo tambem... Att Ricardo
  11. Não deveria dar diferença por usar certificado diferente... a menos que também esteja mudando as configurações SSL além do certificado... Ao fazer essa troca do certificado, não está também trocando a configuração/apontamento da pasta de schemas? Att Ricardo
  12. Boa tarde, verifiquei que o arquivo apagarAcbr.bat não está excluindo os arquivos DCU das units do e-Social, falta incluir essa máscara "pces*.dcu" na linha do comando del... Att Ricardo
  13. Certificado não está vencido ? Att Ricardo
  14. Em algum ponto no teu código vc deve estar incluindo o campo autXML... veja se não tem "autXML.add" em algum lugar ai... Att Ricardo
  15. Usa os schemas desta pasta C:\ACBR\Exemplos\ACBrDFe\Schemas\NFe Att Ricardo
  16. Bom dia, foi disponibilizada uma nova propriedade no componente para resolver esse problema... Att Ricardo
  17. Fechando o tópico, pois foi disponibilizada nova propriedade no componente Att Ricardo
  18. Veja este comentário abaixo em outro tópico.... está sendo feito um refactoring dos componentes de impressão, por enquanto só informando no campo InfCpl para aparecer os pagamentos... se vc quiser testar e ajudar, eu também postei neste mesmo tópico abaixo uma alteração para o DANFE em Fortes imprimir automaticamente os pagamentos... Att Ricardo
  19. Veja a obs na regra Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário Fonte : pagina 63 da Nota Tecnica 2016.002 Att Ricardo
  20. É uma operação Interestadual ? Lembrando que essa regra é opcional por cada UF, por enquanto... Att Ricardo
  21. Já fiz algumas consultas lá que não encontrei determinados produtos, na linha de autopeças por exemplo... (Eu ACHO, mas fala baixo, que esse pessoal deve ter tido a ideia de fazer essa consulta online em um site, usando como base os dados das notas dos clientes deles...) espero que o GS1 Brasil disponibilize mesmo um serviço assim para consultar, como foi comentado aqui pela @Gr@c@, pois imagina o tamanho da base de dados que seria necessário... Att Ricardo
  22. Boa tarde, a soma dos itens, campo vFCPUFDest, deu R$ 1,13 e no total parece que está informando R$ 1,13 no campo errado, vFCPSTRet, quando deveria ser no mesmo campo vFCPUFDest Veja mais na Nota Tecnica 2015-003 sobre a partilha do ICMS interestadual, quando o FCP surgiu no meio da história... Att Ricardo
  23. Aparentemente isso nao sera possível... veja q nem o órgão GS1 Brasil, no site deles não menciona dispobilizar algum tipo de serviço de consulta assim...pelo menos não achei... Eu acho q o negócio eh teu software fazer a entrada dos produtos no estoque ja registrando todos os dados vindos na nota do fornecedor, assim vc ja vai ter a informação completa pra "seguir adiante"... Att Ricardo
  24. Você repetiu aqui a mesma pergunta do outro topico q abriu... siga as regras do forum, para um assunto novo abra um novo tópico e não poste a mesma pergunta em diferentes tópicos... Att Ricardo
  25. Tente atualizar pasta de schemas... Att Ricardo
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