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ola, minha sugestão para esse problema em anexo, se ajudar poste o resultado aqui, e ai quem sabe teremos no repositório a alteração. ACBrNFeNotasFiscais.pas
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segundo contato com o provedor o envio é sincrono e não envia lote so o rps, alguma idéia de ajuste?
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então no envio de rps recebo a mensagem: A funcionalidade [Enviar Lote] não foi disponibilizada pelo provedor: TcheInfov2 olhando os fontes não consegui entender muito mas vi que tem uma configuração no arquivo ini chamada [SoapAction] Recepcionar=* e ela esta com o asterisco é por isso que nao esta enviando? se sim oque vai nesta configuração?
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Fiz isso, porem usei como base o provedor Bethav2.ini, mas ai na hora de testar acontece erros que nao sei corrigir, mas posso anexar aqui sim as alteracoes. segue em anexo. pnfsConversao.pas Cidades.ini TcheInfov2.ini nfse_v202.xsd
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Ola colegas! preciso configurar um novo provedor no acbr e não sei como fazer, é padrao abrasf V2. Municipio Santo Antonio do Planalto/RS codigo: 4317756 endereco de homologação: https://homologacao-nfse.tcheinfo.com.br/TcheNFSePortal/servlet/com.tche.nfse.anfsewebservice?wsdl producao: https://nfse.tcheinfo.com.br/TcheNFSePortal/servlet/com.tche.nfse.anfsewebservice?wsdl Schema: http://www.abrasf.org.br/arquivos/publico/NFS-e/Versao_2.04/nfse_v2-04.xsd Nome do provedor: TcheInfo não sei se precisa de mais alguma coisa...
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Ola, imagino que se nao informar o valor da mora juros e nem data de mora juros o proprio componente deve colocar esse codigo de mora como 3. se olhar esse trecho de codigo no metodo geratransacao240: IfThen( (ValorMoraJuros > 0) and (CodigoMora= ''), '1', PadRight(CodigoMora, 1, '3') ) + //118 - Código de juros de mora: Valor por dia vera que se nao informar o valor da mora juros vai como isento na remessa.
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- boleto
- código mora
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Ola Colegas, ao enviar email da NFe na sequencia envio outro email dos boletos, até ai tudo bem, porém se eu não sair da tela do sistema e tentar enviar novamente email de uma nota tenho o erro de Unable to Login, se eu sair da tela e entrar novamente tudo normal de novo posso fazer outra nota e enviar por email, detalhe com pdf em anexo... uso email do gmail, tentei ja com TLS porta 587 , tentei com SSL porta 465 sem sucesso. aguém sabe como posso resolver esse problema?
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Olá, não tenho certeza mas tipo se eu sair da tela e entrar novamente funciona, agora se eu mandar email pelo acbrnfe e em seguida pela acbrboleto na primeira vez funciona na segunda sem sair da tela da esse erro.
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essa é a mensagem exata do problema.
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Ola Colegas, reabrindo o topico, estou com o seguinte problema: ao enviar email da NFe na sequencia envio outro email dos boletos, até ai tudo bem, porém se eu não sair da tela do sistema e tentar enviar novamente email de uma nota tenho o erro de Unable to Login, se eu sair da tela e entrar novamente tudo normal de novo posso fazer outra nota e enviar por email, detalhe com pdf em anexo... uso email do gmail, tentei ja com TLS porta 587 , tentei com SSL porta 465 sem sucesso. aguém sabe como posso resolver esse problema?
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na imagem acima fica claro o que o homologador observou quando me enviou email. segue me anexo sugestão de alteração. ACBrBancoBanrisul.pas
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na imagem acima fica claro o que o homologador observou quando me enviou email. a alteração ainda não fiz mas vou fazer então e postar aqui.
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Sicredi - Cnab400 emissão pelo banco - deixar nos número em branco
simons replied to bepi's tópico in ACBrBoleto
Ola, pelo que vi você usou a modalidade para testar se deve ou não preencher o campo nosso numero, porém esse campo é para dizer se o tipo de cobrança é reigstrada ou não, então não pode usar esse campo para essa finalidade, deve usar a variavel TipoBoleto = 'A' alimentando o campo ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao <> tbCliEmite ou CarteiraEnvio = tceBanco para que ai sim seja deixado em branco então o nosso numero.- 1 reply
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Ola Colegas, em homologação hoje no banco banrisul aqui no RS, o arquivo de remessa passou, porém com uma obs. disendo que todos os campos numéricos não utilizados devem estar em branco e não zerados, layout cnab 400. alguém mais passou por isso já?
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sim, mas o caso que estou fazendo é para notas com somente uma forma de pagamento e essa com tpag = 90 - sem pagamento, nesse caso o acbr rejeita por causa do teste que passei acima, então para resolver isso fiz a alteração.
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Segue me anexo sugestão de alteração para resolver essas questões do uso do tipo de pagamento 90 sem pagamento, agora é aguardar alguem avaliar e enviar para o repositório. esse é o código alterado: if (NFe.Ide.modelo = 65) and (NFe.infNFe.Versao < 4) then begin GravaLog('Validar: 767-NFCe soma pagamentos'); fsvTotPag := 0; for I := 0 to NFe.pag.Count-1 do begin fsvTotPag := fsvTotPag + NFe.pag.vPag; end; if (NFe.Total.ICMSTot.vNF <> fsvTotPag) then AdicionaErro('767-Rejeição: NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal'); end else if (NFe.infNFe.Versao >= 4) and ((NFe.Ide.finNFe = fnNormal) or (NFe.Ide.finNFe = fnComplementar)) then begin fsvTotPag := 0; NFTPagSemPagamento:=false; for I := 0 to NFe.pag.Count-1 do begin fsvTotPag := fsvTotPag + NFe.pag.vPag; if NFe.pag.tPag = fpSemPagamento then begin NFTPagSemPagamento:=true; end; end; //se houver uma forma de pagamento na nota com TPag = 90 não pode validar a soma nem o troco da NFe if not NFTPagSemPagamento then begin GravaLog('Validar: 767-Soma dos pagamentos'); if (fsvTotPag < NFe.Total.ICMSTot.vNF) then AdicionaErro('767-Rejeição: Somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal'); GravaLog('Validar: 869-Valor do troco'); if (NFe.Total.ICMSTot.vNF <> (fsvTotPag - NFe.pag.vTroco)) then AdicionaErro('869-Rejeição: Valor do troco incorreto'); end; end; ACBrNFeNotasFiscais.pas
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Mas você usa o método validarregrasdenegocios? Pois finalidade normal levantaria rejeição se não tiver a tal vpag maior que zero, você olhou o código que postei acima?
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Nota de Devolução e Ajuste validando formas de pagamento.
simons replied to Natanael.Ribeiro's tópico in ACBrNFe
Cara você abriu um topico sobre o mesmo assunto que eu olhe no link: logo acima do teu. -
acontece que voce deve atentar para o coidgo a seguir retirado do metodo validaregrasdenegocios do arquivo que passei no anexo anteriormente: if (NFe.Ide.modelo = 65) and (NFe.infNFe.Versao < 4) then begin GravaLog('Validar: 767-NFCe soma pagamentos'); fsvTotPag := 0; for I := 0 to NFe.pag.Count-1 do begin fsvTotPag := fsvTotPag + NFe.pag.vPag; end; if (NFe.Total.ICMSTot.vNF <> fsvTotPag) then AdicionaErro('767-Rejeição: NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal'); end else if (NFe.infNFe.Versao >= 4) and ((NFe.Ide.finNFe = fnNormal) or (NFe.Ide.finNFe = fnComplementar)) then begin fsvTotPag := 0; for I := 0 to NFe.pag.Count-1 do begin fsvTotPag := fsvTotPag + NFe.pag.vPag; end; GravaLog('Validar: 767-Soma dos pagamentos'); if (fsvTotPag < NFe.Total.ICMSTot.vNF) then AdicionaErro('767-Rejeição: Somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal'); GravaLog('Validar: 869-Valor do troco'); if (NFe.Total.ICMSTot.vNF <> (fsvTotPag - NFe.pag.vTroco)) then AdicionaErro('869-Rejeição: Valor do troco incorreto'); end; com minha mudança somente notas com finalidade devolucao ou ajuste poderao usar esse tpag = 90, se não colocar o valor na tag vPag que é oque diz a regra da NT v1.60 é que o problema acontecera em uma nota com finalidade Normal ou complementar, caso de transferencias, remessas etc. Ai é que esta o problema segundo a NT v1.60 não existe uma exceção para a rejeição 869 do troco, mas também não existe a rejeição validada pelo ACBrNFe numero 769.... as duas nesse caso são conflitantes, mesmo que retire a rejeição 769 e 869 acredito que não passaria na sefaz pela rejeição 869 do troco se a sefaz esta segundo o manual, até vou fazer um teste hoje retirando essa validação para ver se a sefaz ira validar ou não.
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não pode informar valor na tag vPag quando tPag = 90, o detalhe é que isso só é valido para Finalidade da nota Ajuste ou Devolucao, se a nota for finalidade normal ou complementar não pode informar tPag = 90 eu estou informando 99 - Outras. Essa era minha duvida, como o pessoal do forum esta tratanto isso, pois penso que deveria tambem ser tPag = 90 - Sem pagamento, porém se olhar o manual não existe a regeição 767 que é a soma das formas de pagamento para esse caso mas a rejeição 869 que é referente ao troco sim, ou seja uma regra interfere na outra e não tem a exceção para essa ultima rejeição 869.
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creio que essa alteracao em anexo resolva o teu problema nas devolucoes pois eu chequei a finalidade da nfe se for normal ou complementar ai sim ele fara a checagem o troco e forma de pagamento. @Darlan Souza. ACBrNFeNotasFiscais.pas
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e mais, na verdade para finalidade de ajuste ou devolucao é obrigado ter o tipo pagamento codigo 90 sem pagamento ou seja para devolucao por exemplo isso ta no manual, teremos que ajustar essa validação.
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Remessa Bradesco CNAB400 - Registro Header - Ident. Empresa Convencio ou Cedente
simons replied to theiller's tópico in ACBrBoleto
bom dia, penso que seria o caso de seu sistema armazenar os dois campos e conforme a necessidade informar em um ou em outro a informacao do codigo da empresa, ou nos dois a mesma informacao. -
Ola colegas! um cliente tentou fazer uma nota NF-e modelo 55 de remessa para conserto com o tipo de pagamento sem pagamento, ai recebi das regras de negocio do acbr a rejeição 767 - somatório dos pagamentos diferente do total da nota fiscal e tambem essa 869 - valor do troco incorreto, olhando a nota tecnica 2016_002 v1.60 so fala dessa regra 767 para modelo 65 e esta riscada de vermelho, e tambem ela diz que quando o tipo de pagamento for sem pagamento codigo 90 não pode ter valor de pagamento tag vpag deve ser zero e sobre a rejeição 869 pelo que vejo ela não preve esse tipo de pagamento pois ela exige que total das forma de pagamento - vNF seja o valor do troco mas não apresenta a exceção do tipo pagamento 90 sem pagamento. então não sei o que é correto e como estão fazendo esse tipo de nota, se estão colocando o tipo de pagamento como 99 outros ou outro tipo de pagamento? este tambem seria o caso das transferencias entre filiais ...
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provavelmente na base de calculo do icms st deve ter o MVA margem de valor agregado, que não esta aparecendo nas tags por isso o valor da base é maior que a base do icms proprio e o valor do icms st é o calculo do valor do icms st - icms proprio ou seja, 605,81 * 25% = 151,45 - 100,38 = 51,07
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- icms st csosn 900
- icms st
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